年產(chǎn)xx核電設(shè)備項目立項申請報告

年產(chǎn)xx核電設(shè)備項目立項申請報告

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1、年產(chǎn)XX核電設(shè)備項目立項申請報告第一章基本情況一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱XXX投資公司(二)公司簡介經(jīng)過10余年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術(shù)實力,完善的加工制造手段,豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系,綜合實力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今,始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn),以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索,已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系,形成了行之有效的公司、車間和班組III級能源管理體系,全面推行全員能源管

2、理及全員節(jié)能工作;項目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)的能源管理委員會,能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作,下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門,負(fù)責(zé)具體開展項目承辦單位能源管理工作;各車間的能源管理機(jī)構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi),由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責(zé)任人,各部門設(shè)立專(兼)職能源管理員,負(fù)責(zé)現(xiàn)場能源的具體管理工作。上一年度,XXX(集團(tuán))有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入8410.42萬元,同比增長25.13%(1688.98萬元)。其中,主營業(yè)

3、業(yè)務(wù)核電設(shè)備生產(chǎn)及銷售收入為6959.71萬元,占營業(yè)總收入的82.75%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2123.56萬元,較去年同期相比增長402.50萬元,增長率23.39%;實現(xiàn)凈利潤1592.67萬元,較去年同期相比增長205.94萬元,增長率14.85%0二、項目概況(-)項目名稱年產(chǎn)xx核電設(shè)備項目(二)項目選址XXX工業(yè)新城(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積43721.85平方米(折合約65.55畝)。(四)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)57.41%,建筑容積率1.53,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.41%,固

4、定資產(chǎn)投資強(qiáng)度198.33萬元/畝。(五)土建工程指標(biāo)項目凈用地面積43721.85平方米,建筑物基底占地面積25100.71平方米,總建筑面積66894.43平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程42781.44平方米,項目規(guī)劃綠化面積3620.45平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計94臺(套),設(shè)備購置費5827.86萬元。(七)節(jié)能分析"年產(chǎn)xx核電設(shè)備項目建設(shè)項目”,年用電量777858.96千瓦時,年總用水量5773.84立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)96.09噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量37.37噸標(biāo)

5、準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率28.39%,能源利用效果良好。(A)環(huán)境保護(hù)項目符合XXX工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃,符合XXX工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資14688.26萬元,其中:固定資產(chǎn)投資13000.53萬元,占項目總投資的88.51%;流動資金1687.73萬元,占項目總投資的11.49%。(十)資金籌措自籌。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入14485.00萬元,總成本費用1133

6、0.01萬元,稅金及附加227.11萬元,利潤總額3154.99萬元,利稅總額3817.27萬元,稅后凈利潤2366.24萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1451.03萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率21.48%,投資利稅率25.99%,投資回報率16.11%,全部投資回收期7.71年,提供就業(yè)職位210個。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位組建一個投資控制小組,負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤,各階段實際投資與計劃對比,進(jìn)行投資計劃調(diào)整,分析原因采取措施,確保該項目建設(shè)目標(biāo)如期完成。三、報告說明根據(jù)《可行性研究報告》是對擬建

7、項目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)的分析論證,綜合論證項目建設(shè)的必要性,財務(wù)盈利能力,技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性,為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。因此,可行性研究在項目建設(shè)前具有決定性意義。、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合XXX工業(yè)新城及XXX工業(yè)新城核電設(shè)備行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進(jìn)XXX工業(yè)新城核電設(shè)備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx(集團(tuán))有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建"年產(chǎn)xx核電設(shè)備項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)

8、xxxX業(yè)新城經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位210個,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1451.03萬元,可以促進(jìn)xxx工業(yè)新城區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率21.48%,投資利稅率25.99%,全部投資回報率16.11%,全部投資回收期7.71年,固定資

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