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《老會(huì)計(jì)手把手教做賬 老會(huì)計(jì)做賬》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、老會(huì)計(jì)手把手教做賬老會(huì)計(jì)做賬從一個(gè)案例,看老會(huì)計(jì)是如何做賬的!時(shí)間:2011-03-0709:24來(lái)源:青島財(cái)稅網(wǎng)作者:raymond點(diǎn)擊:669次我單位是一般納稅人企業(yè),主要生產(chǎn)冷卻塔環(huán)保設(shè)備。年銷(xiāo)售差不多1200萬(wàn)的樣子。我也是半路出家的新手,去年才考了個(gè)會(huì)計(jì)證。今年五月份有了個(gè)關(guān)系就到了現(xiàn)在這個(gè)廠(chǎng)子。先是做做往來(lái)賬熟悉下廠(chǎng)里的業(yè)務(wù)關(guān)系。偶爾老會(huì)計(jì)也會(huì)拿些憑證給我做做,就是做的過(guò)程還是不了解互聯(lián)的關(guān)系,做的比較懵懂。這個(gè)月的銷(xiāo)售有306萬(wàn),老會(huì)計(jì)借這個(gè)機(jī)會(huì)教我如何系統(tǒng)的做賬了。真的是非常感激老會(huì)計(jì)!9也
2、發(fā)上來(lái)大家交流交流。下面是我所學(xué)到的,大家一塊交流。舉例如下:就說(shuō)這個(gè)7月份銷(xiāo)售306萬(wàn)(價(jià):261.54萬(wàn),稅:44.46萬(wàn))我們每月底可以通過(guò)電腦的增值稅開(kāi)票系統(tǒng)軟件查到。然后據(jù)此我們要控制這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng),一般是按照銷(xiāo)項(xiàng)的75%。也就是進(jìn)項(xiàng)票要拿到306*75%=229.5萬(wàn)。如果不夠這個(gè)數(shù),想辦法要些票。多余的話(huà)就留下月抵扣。(進(jìn)項(xiàng)票有180天的抵扣期)然后我們先計(jì)算進(jìn)項(xiàng)的價(jià):196.15萬(wàn),稅:33.35萬(wàn)。到這里就可以知道這個(gè)月要交的增值稅就是44.46-33.35=11.11萬(wàn)。稅負(fù)率=實(shí)際繳納稅
3、額/不含稅收入*100%=11.11/261.54*100%=4.25%接下來(lái)計(jì)算成本這一塊,老會(huì)計(jì)給我的比率是按照不含稅收入的90.5%計(jì)算的即:261.54*90.5%=236.69萬(wàn)這236.69萬(wàn)也是要拿到各種各樣的憑證票據(jù)的,包括原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、工資、固定資產(chǎn)折舊、運(yùn)費(fèi)。。。想辦法做足。然后計(jì)算利潤(rùn)這一塊:利潤(rùn)率不高于1%(凈利潤(rùn)/不含稅銷(xiāo)售*100%)已經(jīng)知道的銷(xiāo)售:261.54萬(wàn)-成本:236.69萬(wàn)-稅金及附加:0.9999萬(wàn)(應(yīng)交增值稅的9%=11.11*9%)-9管理費(fèi)用(旅差費(fèi)、招待費(fèi)
4、、電話(huà)費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、規(guī)費(fèi)。。能報(bào)銷(xiāo)的先拿到手再說(shuō),多余的可以放下月。)+財(cái)務(wù)費(fèi)用(利息支出,銀行手續(xù)費(fèi)。。這個(gè)能拿多少就多少)>21.2401萬(wàn)=9凈利潤(rùn)這只是每個(gè)月整個(gè)系統(tǒng)流程,還有很多具體要做的繁瑣事情。其他,差別不小!就說(shuō)做憑證,不是手里拿了憑證就開(kāi)始做分錄。有什么就做什么的樣子。就拿這個(gè)月的生產(chǎn)成本來(lái)說(shuō),為了湊夠這個(gè)數(shù)。工資里的18萬(wàn)居然是以前三個(gè)月的合計(jì)數(shù)了。就是因?yàn)榍皟蓚€(gè)月銷(xiāo)售額不多而留在這個(gè)月的。整理銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,予以適當(dāng)?shù)膽?yīng)納稅額。各月之間有稅負(fù)差異,但全年計(jì)算要達(dá)到或接近規(guī)定的稅負(fù)率。整理所
5、有費(fèi)用發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票適當(dāng)提前去稅務(wù)局認(rèn)證。做好固定資產(chǎn)明細(xì)折舊表的計(jì)提。做好待攤費(fèi)用和無(wú)形資產(chǎn)(土地補(bǔ)償金)的攤銷(xiāo)表。填列當(dāng)月銷(xiāo)售產(chǎn)品明細(xì),計(jì)算綜合成本。(約90%左右)計(jì)算原材料領(lǐng)用,由倉(cāng)庫(kù)到材料領(lǐng)單,至轉(zhuǎn)入成本。計(jì)算當(dāng)月所有成本合計(jì),生產(chǎn)成本一般有余額,即在產(chǎn)品。綜合成本轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,一般庫(kù)存商品不留余額,即全部轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。填列地稅所有申報(bào)表(這個(gè)部分有網(wǎng)上申報(bào),只要相應(yīng)輸入當(dāng)月銷(xiāo)售數(shù)字就能自動(dòng)計(jì)算出來(lái)了),就是前面的稅金及附加,一般就是應(yīng)交增值稅的9%。答:我們的產(chǎn)品也算是偏門(mén)產(chǎn)品吧。。成本500
6、0的東西賣(mài)到20000還要怎么的算精細(xì)成本呢。能糊弄稅務(wù)局就糊弄吧。其實(shí)大家都是心知肚明的。問(wèn):這老會(huì)計(jì)讓公司損失了,最多3%的稅就夠了!答:你是說(shuō)的這個(gè)嗎?稅負(fù)率=實(shí)際繳納稅額/不含稅收入*100%=11.11/261.54*100%=4.25%稅務(wù)局參考同行業(yè)規(guī)定的稅負(fù)率是4%。我們這個(gè)月的稅負(fù)率達(dá)到了4.25%是因?yàn)樯蟽蓚€(gè)月的稅負(fù)率都偏低了。所以這個(gè)月適當(dāng)提高些也是為了全年平均能達(dá)到稅務(wù)局的期望值吧。問(wèn):稅負(fù)率是稅局定的?不是按照企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式等嗎?答:那也是稅局說(shuō)了算啊。問(wèn):LZ,這么說(shuō)你作的是外賬
7、了,那你們單位另外還作不作內(nèi)賬?全年的稅負(fù)率如果達(dá)不到3%的話(huà),會(huì)怎樣?你們的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票為什么要去稅務(wù)局認(rèn)證?我們這里是在單位電腦里自己認(rèn)證的。答:就做這么一個(gè)帳了,呵呵。不過(guò)有每月制作的報(bào)表給銀行的9,那數(shù)據(jù)是適當(dāng)夸大了的。。稅負(fù)率達(dá)不到的話(huà)就得補(bǔ)稅了。我們這兒還都是手工認(rèn)證呢。倒也盼著在自己的電腦能認(rèn)證就好了。那得購(gòu)買(mǎi)掃描儀之類(lèi)的設(shè)備了吧。這個(gè)我還不會(huì)做的了。。。問(wèn):不客氣的說(shuō),如果你們就這一本賬,那么你們內(nèi)部。。。。。問(wèn):稅金及附加:0.9999萬(wàn)(應(yīng)交增值稅的9%=11.11*9%)----為什么是
8、9%呢?答:這個(gè)是約數(shù)來(lái)的。按照增值稅的5%計(jì)算城建稅、3%計(jì)算教育費(fèi)附加、1%計(jì)算地方教育費(fèi)附加等等相加。。在這一塊多了少了都可以用費(fèi)用來(lái)調(diào)節(jié)的。反正就控制利潤(rùn)不超過(guò)不含稅收入的1%就是了。前陣子稅務(wù)局號(hào)召全區(qū)的企業(yè)主開(kāi)了個(gè)自查自糾大會(huì),凡是不符合同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)稅負(fù)率的的企業(yè)都被強(qiáng)制提高到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。我們也是,前兩年的平均稅負(fù)百分之三點(diǎn)多,在這次自查(被查?)中認(rèn)定偏低。補(bǔ)繳了近兩萬(wàn)!用我們老大的話(huà)說(shuō):堅(jiān)決擁護(hù)黨的政