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1、中共成都市雙流區(qū)紀(jì)委成都市雙流區(qū)監(jiān)察局2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)察局)主要職能:(一)主管全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作;(二)主管全區(qū)行政監(jiān)察工作;(三)負(fù)責(zé)全區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。(二)2016年重點(diǎn)工作情況:區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局始終堅(jiān)持講政治、顧大局,全面落實(shí)市紀(jì)委和區(qū)委部署要求,敢于擔(dān)當(dāng),主動作為,著力強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé),黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新的成效。鎮(zhèn)(街道)紀(jì)(工)委書記專職化、多元化組合式“微權(quán)力”治理、監(jiān)督執(zhí)紀(jì)談話函詢等經(jīng)驗(yàn)做法被中紀(jì)委轉(zhuǎn)發(fā)推廣,其中,專職化試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)獲省委常委、省紀(jì)委王雁飛書記“雙流經(jīng)驗(yàn)可供各地借鑒”的肯定性簽
2、批,條塊結(jié)合推進(jìn)“微權(quán)力”治理和落實(shí)“兩個責(zé)任”的經(jīng)驗(yàn)做法獲市委常委、市紀(jì)委書記王川紅同志高度肯定。黃龍溪“三縣衙門”官德文化教育基地成功創(chuàng)建為全市廉潔文化基地。二、部門概況中國共產(chǎn)黨成都市雙流區(qū)紀(jì)律檢查委員會(簡稱中共成都市雙流區(qū)紀(jì)委)與成都市雙流區(qū)監(jiān)察局合署辦公,14是一級預(yù)算單位,無下屬二級單位。內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、信訪室、案管室等12個室(部)及機(jī)關(guān)黨委。三、收支決算總體情況2016年區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)察局)本年收入合計(jì)3849.45萬元,與2015年相比,增加1333.32萬元,主要變動原因:一是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,人員數(shù)量增加較大;二是補(bǔ)繳2014年10月以來的養(yǎng)
3、老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金。其中:財(cái)政撥款收入3849.45萬元,占100%,增加1333.32萬元,主要變動原因:一是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,人員數(shù)量增加較大;二是補(bǔ)繳2014年10月以來的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金。事業(yè)收入0萬元,占0%,與2015年持平;經(jīng)營收入0萬元,占0%,與2015年持平;附屬單位上繳收入0萬元,占0%,與2015年持平;其他收入0萬元,占0%,與2015年持平。2016年區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)察局)本年支出合計(jì)3849.45萬元,與2015年相比,增加1333.32萬元,主要變動原因:一是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,人員數(shù)量增加較大;二是補(bǔ)繳2014年10月以來的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金
4、14。其中:基本支出3561.83萬元,占92.5%,增加1382.05萬元,主要變動原因:一是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,人員數(shù)量增加較大;二是補(bǔ)繳2014年10月以來的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金。項(xiàng)目支出287.62萬元,占7.5%,減少48.73萬元,主要變動原因是節(jié)約開支,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。上繳上級支出0萬元,占0%,與2015年持平;經(jīng)營支出0萬元,占0%,與2015年持平;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,與2015年持平。四、財(cái)政撥款收支決算情況區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)察局)2016年度總決算財(cái)政撥款收入3849.45萬元,與2015年相比,增加1333.32萬元,增長52.99%;2016年財(cái)政
5、撥款支出3849.45萬元,與2015年相比,支出增加1333.32萬元,增長52.99%,主要變動原因:一是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,人員數(shù)量增加較大;二是補(bǔ)繳2014年10月以來的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金。14五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)察局)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3849.45萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1333.32萬元,增長52.99%,主要變動原因:一是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,人員數(shù)量增加較大;二是補(bǔ)繳2014年10月以來的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金。(二)一般公共預(yù)
6、算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)察局)142016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3849.45萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出3052.50萬元,占79.30%;社會保障和就業(yè)支出387.61萬元,占10%;醫(yī)療衛(wèi)生支出18.14萬元,占0.47%;住房保障支出391.21萬元,占10.2%。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)支出201(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)11(款)行政運(yùn)行01(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為2764.88萬元,完成預(yù)算91.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,人員變化較大。一般公共服務(wù)支出201(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)1
7、1(款)一般行政管理事務(wù)02(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為262.62萬元,完成預(yù)算68.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目未能實(shí)施。一般公共服務(wù)支出201(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)11(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出99(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為25萬元,完成預(yù)算100%。2.社會保障和就業(yè)208(類)行政事業(yè)單位離退休05(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為258.01萬元,完成預(yù)算100%;社會保障和就業(yè)支出208(類)行政事業(yè)單位離退休05(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出