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1、上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)人民政府2017年度單位決算目錄第一部分單位概況第二部分2017年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表第三部分2017年度單位決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)人民政府概況一、主要職能制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織
2、指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家
3、財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強(qiáng)財政實(shí)力。抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé),上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:黨委、政府、人大、調(diào)研、紀(jì)檢監(jiān)察、工會、人武部、團(tuán)婦、政府辦、黨群辦、經(jīng)發(fā)辦、社事辦、社區(qū)建設(shè)辦、社會穩(wěn)定辦、規(guī)劃環(huán)保辦、信訪辦、司法所。第二部分2017年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入2401.20一、一般公共服務(wù)支出2405.99其中:政
4、府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入3.50七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計2404.70本年支出合計2405.99用事
5、業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.36年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.07總計2413.06總計2413.062017年度收入決算表單位:萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計2404.702401.203.50201一般公共服務(wù)支出2404.702401.203.5020103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2404.702401.203.502010301行政運(yùn)行2404.702401.203.502017年度支出決算表單位:萬元項目本年支出
6、合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計201一般公共服務(wù)支出2405.992405.9920103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2405.992405.992010301行政運(yùn)行2405.992405.992017年度財政撥款收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款2401.20一、一般公共服務(wù)支出2405.992405.99二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支
7、出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計2401.20本年支出合計2405.992405.99年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.36年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.573.57一般公共預(yù)算財政撥款8.36政府性基金預(yù)算財政撥款總計240
8、9.56總計2409.562409.562017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位:萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項201一般公共服務(wù)支出2405.992405.9920103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2405.992405.992010301行政運(yùn)行2405.992405.99合計2405.99