巴馬巴馬鎮(zhèn)財政所2016年部門決算

巴馬巴馬鎮(zhèn)財政所2016年部門決算

ID:21164869

大小:158.00 KB

頁數(shù):18頁

時間:2018-10-20

巴馬巴馬鎮(zhèn)財政所2016年部門決算_第1頁
巴馬巴馬鎮(zhèn)財政所2016年部門決算_第2頁
巴馬巴馬鎮(zhèn)財政所2016年部門決算_第3頁
巴馬巴馬鎮(zhèn)財政所2016年部門決算_第4頁
巴馬巴馬鎮(zhèn)財政所2016年部門決算_第5頁
資源描述:

《巴馬巴馬鎮(zhèn)財政所2016年部門決算》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內容在學術論文-天天文庫。

1、巴馬縣巴馬鎮(zhèn)財政所2016年部門決算—3—目錄第一部分:巴馬鎮(zhèn)財政所概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分:巴馬鎮(zhèn)財政所2016年部門決算報表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預算財政撥款支出決算表表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分:巴馬鎮(zhèn)財政所2016年度部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算總體情況。二、2016年度

2、一般公共預算支出決算情況。三、2016年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明?!?—五、其他重要事項情況說明。第四部分、名詞解釋。第一部分:巴馬鎮(zhèn)財政所概況一、主要職能1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針政策。2、加強鄉(xiāng)級財政、財務管理。3、認真抓好財政涉農資金的管理工作,嚴格審批程序,按時發(fā)放各項補貼資金。4、做好鄉(xiāng)級國庫中支付系統(tǒng)管理工作。5、加強財政資金支出的跟蹤問效工作。6、嚴格財政內部監(jiān)督管理,嚴肅財經紀律,清正廉潔。7、完成主管局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府

3、交辦的其他工作。二、部門決算單位構成巴馬鎮(zhèn)財政所是主管鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作的自治縣財政局組成部門。設1個內設機構?!?—第二部分:巴馬鎮(zhèn)財政所2016年部門決算報表表一:收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款 80.40一、一般公共服務支出 89.79二、事業(yè)收入 二、外交支出 三、事業(yè)單位經營收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科學技術支出  五、文化體育與傳媒支出  六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 2.73  七、住房保障支出 6.60   本年收入合計80.40本年支出合計 99

4、.12 用事業(yè)基金彌補收支差額 結余分配  上年結轉 23年末結轉與結余 4.28   收入總計103.40支出總計 103.40注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。—3—表二:收入決算表單位:萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計80.4080.40    2010601行政運行65.4465.44    2010602一般行政管理事務5.635.63    2100501行政單位醫(yī)療2.732.73  

5、  2210201住房公積金6.606.60                          注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況?!?7—表三:支出決算表單位:萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計99.1299.12    2010302 一般行政管理事務18.7218.72    2010601行政運行65.4465.44    2010602一般行政管理事務5.635.63    2100501行政單位醫(yī)療2.732.

6、73    2210201住房公積金6.606.60                                注:本表反映部門本年度各項支出情況?!?7—表四:財政撥款收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次 1欄次 234一、一般公共預算財政撥款180.40 一、一般公共服務支出18  89.79 二、政府性基金預算財政撥款2 二、外交支出19    3 三、教育支出20    4 四、科學技術支出21    5 五、文化體育與傳媒

7、支出22    6 六、社會保障和就業(yè)支出23    7 七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出24  2.73  8 八、住房保障支出25  6.60  9 26    10 27    11  28 本年收入合計12 本年支出合計2999.12 年初財政撥款結轉和結余13 年末結轉和結余304.28 一般公共預算財政撥款1423  31 政府性基金預算財政撥款15  32  16  33 合計17103.40 合計34103.40 注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結

8、余情況?!?7—表五:一般公共預算財政撥款支出決算表單位:萬元項目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次123合計99.12 99.12  2010302 一般行政管理事務18.7218.72 2010601行政運行65.4465.44 2010602一般行政管理事務5.635.63 2100501行政單位醫(yī)療2.732.73 2210201住房公積金6.606.60 注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況?!?7—表六:一

當前文檔最多預覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當前文檔最多預覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學公式或PPT動畫的文件,查看預覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權歸屬用戶,天天文庫負責整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細閱讀文檔內容,確認文檔內容符合您的需求后進行下載,若出現(xiàn)內容與標題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網絡波動等原因無法下載或下載錯誤,付費完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。