衛(wèi)輝市委政法委

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1、衛(wèi)輝市委政法委142016年度部門決算14目錄第一部分衛(wèi)輝市委政法委概況一、主要職責二、部門決算單位構(gòu)成第二部分衛(wèi)輝市委政法委2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分衛(wèi)輝市委政法委2016年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋14第一部分衛(wèi)輝市委政法委概況14-1-14一、主要職責(一)根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。(二)

2、對一定時期內(nèi)的政法工作作出全面部署,并督促貫徹落實。(三)檢查政法部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策的情況,結(jié)合實際,研究制定嚴肅執(zhí)法、落實黨的方針、政策的具體措施。(四)監(jiān)督政法部門依法行使職權(quán),指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,督促推動大案要案的查處工作,研究和討論有爭議的重大、疑難案件。(五)組織協(xié)調(diào)全市社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作,推動各項措施的落實。(六)組織推動全市政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作。(七)研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施,協(xié)助組織部門考察、管理政法部門的領導干部;負責考察、管理政法部門的中層干部;協(xié)助紀檢、監(jiān)察部門查處政法系統(tǒng)干警違法違紀案件。(八

3、)指示各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治辦的工作。14(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。二、部門決算單位構(gòu)成納入衛(wèi)輝市委政法委2016年度部門決算編制范圍的單位及內(nèi)設科室,包括辦公室、研究室、督查室、政治處、衛(wèi)輝市社會治安綜合治理委員會辦公室秘書股、衛(wèi)輝市社會治安綜合治理委員會辦公室業(yè)務科,衛(wèi)輝市委維護穩(wěn)定工作領導小組辦公室、市委處理法輪功問題領導小組辦公室、中共衛(wèi)輝市政法紀律檢查工作委員會、衛(wèi)輝市法學會、衛(wèi)輝市國家安全領導小組辦公室。14第三部分衛(wèi)輝市委政法委2016年度部門決算情況說明14一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明2016年度收入總計收入277.82萬元,支出總計279.66萬元,與2

4、015年相比,收入減少207.43萬元,下降74.7%;支出減少204.72萬元,下降73.2%。圖1:收、支決算總計變情況(單位:萬元)項目收入支出2015年485.25484.382016年277.82279.66增減額-207.43-204.72增減百分比(%)-74.7-73.2二、關(guān)于收入決算情況說明2016年度收入合計277.82萬元,其中:財政撥款收入277.82萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入萬0元,占0%;其他收入0萬元,占0%。圖2:收入決算項目金額(萬元)百分比(%)財政撥款收入277.82100事業(yè)收入00經(jīng)營收入00其他收入00收入

5、合計277.82三、關(guān)于支出決算情況說明2016年度支出合計279.66萬元,其中:基本支出242.05萬元,占86.6%;項目支出31.61萬元,占13.4%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。圖3:支出決算項目金額(萬元)百分比(%)14基本支出242.0586.6項目支出37.6113.4經(jīng)營支出00支出合計279.66四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明2016年財政撥款收支總決算277.82萬元。與2015年相比,財政撥款收入減少207.43萬元,下降74.7%;支出減少204.72萬元,下降73.2%。圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況(單位:萬元)項目收入支出201

6、5年485.25484.382016年277.82279.66增減額-207.43-204.72增減百分比(%)-74.7-73.2五、關(guān)于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)財政撥款支出決算總體情況。2016年一般公共預算財政撥款支出277.82萬元,占支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出減少204.72萬元,下降73.2%。圖5:財政撥款支出決算變動情況(單位:萬元)2015年2016年增減變動增減百分比支出總額484.38279.66-204.72-73.2(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2016年度一般公共預算財政撥款支出279.66萬

7、元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出279.66萬元,占100%。外交(類)支出0萬元,占0%。圖6:財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)項目金額(萬元)百分比(%)一般公共服務類支出279.66100外交類支出0014(三)財政撥款支出決算具體情況。2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為277.82萬元,支出決算為279.66萬元,完成年初預算的101%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是2015年存在結(jié)轉(zhuǎn)資金,并在2016年支出。二是2016年存在上級撥款。六、關(guān)于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

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