來(lái)賓市招商促進(jìn)局

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1、來(lái)賓市招商促進(jìn)局2016年部門決算目錄第一部分:來(lái)賓市招商促進(jìn)局概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分:來(lái)賓市招商促進(jìn)局2016年部門決算報(bào)表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分:來(lái)賓市招商促進(jìn)局2016年度部門決算情況說(shuō)明一、2016年度收入支出決算總體情況。二、2016年度一般

2、公共預(yù)算支出決算情況。三、2016年度政府性基金支出決算情況。四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第一部分:來(lái)賓市招商促進(jìn)局概況一、主要職能來(lái)賓市招商促進(jìn)局是管理、促進(jìn)全市招商引資工作和行政審批制度的改革的組織實(shí)施工作的市人民政府直屬正處級(jí)事業(yè)單位。其主要職能是:1、負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資投資工作,調(diào)查、研究全市招商引資、投資環(huán)境建設(shè)工作情況;2、負(fù)責(zé)策劃、組織實(shí)施我市組團(tuán)參加國(guó)內(nèi)外重大的投資洽談活動(dòng)和對(duì)國(guó)

3、內(nèi)外重要投資考察團(tuán)(組)來(lái)訪的接洽工作;3、根據(jù)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,組織開(kāi)展有關(guān)項(xiàng)目前期工作,建立和管理全市招商項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù);4、按行政審批制度改革工作的有關(guān)要求,負(fù)責(zé)全市行政審批制度改革的組織實(shí)施工作;5、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。二、部門決算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置來(lái)賓市招商促進(jìn)局只包含本級(jí)決算,沒(méi)有下屬單位決算。第二部分:來(lái)賓市招商促進(jìn)局2016年部門決算報(bào)表表一:收入支出決算總表單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款490.81一、一般公共服務(wù)支出463.83二、事業(yè)收入二、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入三、

4、教育支出四、其他收入0.27四、科學(xué)技術(shù)支出五、文化體育與傳媒支出六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.01 七、住房保障支出13.88 本年收入合計(jì)491.07本年支出合計(jì)494.72 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配 上年結(jié)轉(zhuǎn)12.59年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余8.94 收入總計(jì)503.66支出總計(jì)503.66注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表二:收入決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)491.07491.070.000.

5、000.000.000.27201一般公共服務(wù)支出460.18460.180.000.000.000.000.2720113商貿(mào)事務(wù)460.18460.180.000.000.000.000.272011301行政運(yùn)行305.25305.250.000.000.000.000.272011302一般行政管理事務(wù)46.7346.730.000.000.000.000.002011308招商引資108.20108.200.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.0117.010.000.000.

6、000.000.0021005醫(yī)療保障17.0117.010.000.000.000.000.002100501行政單位醫(yī)療17.0117.010.000.000.000.000.00221住房保障支出13.8813.880.000.000.000.000.0022102住房改革支出13.8813.880.000.000.000.000.002210201住房公積金13.8813.880.000.000.000.000.00         注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。表三:支出決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出

7、合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)494.72342.36152.360.000.000.00201一般公共服務(wù)支出463.83311.47152.360.000.000.0020113商貿(mào)事務(wù)463.83311.47152.360.000.000.002011301行政運(yùn)行311.47311.470.000.000.000.002011302一般行政管理事務(wù)46.730.0046.730.000.000.002011308招商引資105.630.00105.6

8、30.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.0117.010.000.000.000.0021005醫(yī)療保障17.0117.010.000.000.000.002100501行政單位醫(yī)療17.0117.010.000.000.000.00221住房保障支出13.8813.880.000.000.000

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