2017固原環(huán)境監(jiān)察支隊部門決算

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1、2017年度固原市環(huán)境監(jiān)察支隊部門決算目錄第一部分單位概況一、部門職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般

2、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明九、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明(二)政府采購情況說明(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明(四)預(yù)算績效管理工作開展情況說明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、部門職責(zé)1、受市環(huán)境保護(hù)局委托,依法對轄區(qū)內(nèi)單位或個人執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的情況進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督、檢查,對違法違規(guī)行為依法處理。2、按照分級管理原則,依法征收排污費。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市排污費征收工作,做好全市排污費征收統(tǒng)計報表的編報匯審工作。3、參與生態(tài)破壞事件,環(huán)境污染事故、糾紛的調(diào)查處理,參與環(huán)境突發(fā)事件的應(yīng)急處理

3、工作。4、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),總結(jié)交流環(huán)境監(jiān)察工作經(jīng)驗。5、負(fù)責(zé)開展全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境執(zhí)法稽查、排污收費稽查。6、負(fù)責(zé)重點污染源、建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)“三同時”執(zhí)行情況、主要污染物減排項目建設(shè)運行情況的監(jiān)督檢查。7、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)控平臺和各類環(huán)境管理業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)、運行維護(hù)等工作。二、機構(gòu)設(shè)置固原市環(huán)境監(jiān)察支隊,為固原市環(huán)境保護(hù)局所屬正科級事業(yè)單位(參公)。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):支隊長1名(正科級),副支隊長2名(副科級)。內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)察一室、監(jiān)察二室、監(jiān)察三室、12369投訴受理中心、污染源自動監(jiān)控中心。按照部門決算編報要求,固原市環(huán)境監(jiān)察支隊是納入固原市環(huán)保局2017

4、年度部門決算編報的二級預(yù)算單位。第二部分2017年度部門決算表收入支出決算總表公開01表公開部門:固原市環(huán)境監(jiān)察支隊金額單位:元收入支出項目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次決算數(shù)欄次 1欄次 2一、財政撥款收入13,024,748.68 一、一般公共服務(wù)支出284,020.00  其中:政府性基金預(yù)算財政撥款2 二、外交支出29 二、上級補助收入3 三、國防支出30 三、事業(yè)收入4 四、公共安全支出31 四、經(jīng)營收入5 五、教育支出32 五、附屬單位上繳收入6 六、科學(xué)技術(shù)支出33 六、其他收入7290,000.00七、文化體育與傳媒支出34  8 八、社會保障和就業(yè)支出

5、35523,290.72 9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36136,615.20 10 十、節(jié)能環(huán)保支出372,362,615.75 11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38  12 十二、農(nóng)林水支出39  13 十三、交通運輸支出40  14 十四、資源勘探信息等支出41  15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出42  16 十六、金融支出43  17 十七、援助其他地區(qū)支出44  18 十八、國土海洋氣象等支出45  19 十九、住房保障支出4659,700.00 20 二十、糧油物資儲備支出47  21 二十一、其他支出48  22 二十二、債務(wù)還本支出49  23 二十三、債務(wù)付息支出

6、50 本年收入合計243,314,748.68本年支出合計513,086,241.67用事業(yè)基金彌補收支差額25 結(jié)余分配52 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余262,060,000.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余532,288,507.01總計275,374,748.68總計545,374,748.68注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況,數(shù)據(jù)取自財決01表收入決算表公開02表公開部門:金額單位:元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計3,314,748.683,024,748.680.000.

7、000.000.00290,000.00201一般公共服務(wù)支出4,020.004,020.000.000.000.000.000.0020199其他一般公共服務(wù)支出4,020.004,020.000.000.000.000.000.002019999其他一般公共服務(wù)支出4,020.004,020.000.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出523,290.72523,290.720.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休517,291.44517,291.440.000.000

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