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《2017博湖漁政管理站部門決算》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學術(shù)論文-天天文庫。
1、2017年度博湖縣漁政管理站部門決算公開說明目錄第一部分博湖縣漁政管理站單位概況一、主要職能、機構(gòu)設置及人員情況(一)單位主要工作職責:(二)人員情況:二、部門決算單位構(gòu)成:第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明(二)部門收入總體情況說明(三)部門支出總體情況說明二、部門財政撥款收支情況(一)財政撥款收支總體情況說明(二)一般公共預算支出決算情況說明(三)政府性基金預算收支決算情況說明(四)政府性基金預算支出決算情況說明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情
2、況六、政府采購情況七、其他重要事項的情況(一)國有資產(chǎn)占用情況說明(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明(四)部門決算報表中沒有發(fā)生相關(guān)業(yè)務的空表有:第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況(11張):《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》《基本建設類項目收入支出決算表》《支出決算明細表》《基本支出決算明細表》《項目支出決算明細表》《財政專戶管理資金收入支出決算表》三、財政撥款收支情況(9
3、張)《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》四、單位資產(chǎn)負責情況(1張):《資產(chǎn)負債簡表》五、部門決算附表(5張)《資產(chǎn)情況表》《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報說明附表(
4、2張)《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》《政府采購情況表》七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》第一部分部門單位概況一、部門單位基本情況,包括:部門主要職能和機構(gòu)設置情況、年末編制情況、實有人數(shù)情況等。(一)單位主要工作職責:認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國漁業(yè)法》、《新疆維吾爾自治區(qū)實施〈漁業(yè)法〉辦法》、《中華人民共國和水生野生動植物保護實施條例》、《中華人民共和國漁業(yè)船舶檢驗條例》等法律法規(guī)和政府有關(guān)漁政漁港管理規(guī)定。全面保護博斯騰湖漁業(yè)資源,維護國家利益和漁業(yè)生產(chǎn)者合法權(quán)益,對破壞漁業(yè)資源和漁業(yè)生態(tài)
5、環(huán)境的行為依法給予行政處罰;依法進行漁政管理,維護漁業(yè)生產(chǎn)程序,調(diào)查處理漁業(yè)糾紛。承辦博湖縣委、縣人民政府及上級主管理部門交辦的其它事項。(二)人員情況:博湖縣漁政管理站屬參照公務員管理單位,獨立一個核算機構(gòu),執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。參照公務員管理單位編制50人,實有參照公務員管理人員14人,事業(yè)人員16人,事業(yè)崗人員10人,公益性崗位人員37人,遺屬補助人員2人。二、部門決算單位構(gòu)成。博湖縣漁政管理站納入2017年部門決算編制范圍的二級預算單位,資金來源為全額撥入經(jīng)費管理方式。納入博湖縣漁政管理站2017年部門決算編制范圍的單位名單見下
6、表:序號單位名稱備注1博湖縣漁政管理站第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明2017年度部門決算收入1417.55萬元,與上年相比,增加873.61萬元,增加160.61%,支出738.55萬元,與上年相比,增加191.12萬元,增加35.08%,結(jié)余719萬元,與上年相比,增加719萬元,增加100%。增減變化主要原因是:項目增加,項目資金增加。與預算相比情況。2017年決算財政撥款收入1417.55萬元,與預算數(shù)相比,增加869.23萬元,增長158.53%;2017年決算支出738.55萬元
7、,與預算數(shù)相比,增加150.23萬元,增長25.53%。結(jié)余719萬元,增減變化主要原因是:項目增加,項目資金增加。其他有關(guān)說明內(nèi)容。無(二)部門收入總體情況說明本年收入合計1417.55萬元,其中:財政撥款收入1417.55萬元,占100%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位繳款0萬元;其他收入0萬元。增減變化主要原因是:項目資金增加。與預算相比情況。2017年財政撥款收入1417.55萬元,與預算數(shù)相比,增加869.23萬元,增長158.53%;增減變化主要原因是:項目資金增加。其他有關(guān)說明內(nèi)容。無(三)部
8、門支出總體情況說明本年支出合計738.55萬元,其中:基本支出617.55萬元,占83.62%;項目支出121萬元,占16.38%。上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。增減變化主要