2017博湖博斯騰湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算

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1、2017年度博湖縣博斯騰湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算公開說明目錄第一部分博湖縣博斯騰湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況一、主要職能、機構設置及人員情況二、部門決算單位構成第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明(二)部門收入總體情況說明(三)部門支出總體情況說明二、部門財政撥款收支情況(一)財政撥款收支總體情況說明(二)一般公共預算支出決算情況說明(三)政府性基金預算收支決算情況說明(四)政府性基金預算支出決算情況說明三、部門結轉結余情況四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況五、機關運行經(jīng)費支出情況六、政府采購情況七、

2、其他重要事項的情況(一)國有資產(chǎn)占用情況說明(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況(11張):《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》《基本建設類項目收入支出決算表》《支出決算明細表》《基本支出決算明細表》《項目支出決算明細表》《財政專戶管理資金收入支出決算表》三、財政撥款收支情況(9張)《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款收

3、入支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》四、單位資產(chǎn)負責情況(1張):《資產(chǎn)負債簡表》五、部門決算附表(5張)《資產(chǎn)情況表》《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機構人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報說明附表(2張)《部門決算相關信息統(tǒng)計表》《政府采購情

4、況表》七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》第一部分部門單位概況(一)基本情況。1.主要職能。為人民身體健康提供基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務。主要有常見病多發(fā)病的診治護理,居民健康檔案的建立,老年人及慢性病患者的體檢隨訪,孕產(chǎn)婦及兒童的管理,精神障礙患者的管理,結核病的管理等職責2.機構情況,包括當年變動情況及原因。2017年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共?1個,單位基本性質(zhì)為事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,二級預算單位。3.人員情況,包括當年變動情況及原因我單位編制人數(shù)

5、6人,在編在職人員11人,增加了同工同酬3人,無退休人員。二、部門決算單位構成從決算單位構成看,博湖縣博斯騰湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算包括:博湖縣博斯騰湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算。納入博湖縣博斯騰湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:序號單位名稱備注1博斯騰湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院本級第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明2017年度收入195.07萬元,與上年相比,增加89.7萬元,增長54.02%,支出186.66萬元,與上年相比,增加81.29萬元,增長56.45%,結余8.4萬元,與上年相比

6、,增加8.4萬元,增減變化主要原因是:1、增加2017年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費、基藥補助、醫(yī)療設備采購專項資金;2、2017年聘用同工同酬人員及公益性崗位人員工資調(diào)增部分;3、全民免費健康體檢增加基本支出。與預算相比情況:2017年度決算收入195.07萬元,與預算相比,增加109.37萬元,增加56.1%;支出186.66萬元,與預算相比,增加100.96萬元,增加54.1%,結余8.4萬元。增減變化主要原因是:1、增加2017年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費、基藥補助、醫(yī)療設備采購專項資金;2、2017年聘用同工同酬人員及公益性崗位人員工資

7、調(diào)增部分4、全民免費健康體檢增加基本支出。其他有關說明內(nèi)容:無(二)部門收入總體情況說明本年收入合計195.07萬元,其中:財政撥款收入179.33萬元,占91.93%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入8.41萬元,占4.31%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入7.33萬元,占3.76%。增減變化的主要原因是:1、增加2017年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費、基藥補助、醫(yī)療設備采購專項資金;2、2017年聘用同工同酬人員及公益性崗位人員工資調(diào)增部分;3、全民免費健康體檢增加基本支出。與預算相比情況:2017

8、年財政撥款收入197.33萬元,與預算相比增加116.63萬元,增加56.6%。增減變化主要原因是:1、2017年聘用同工同酬人員及公益性崗位人員工資調(diào)增部分;2、全民免費健康體檢增加基本支出;3、增加2017年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費、基藥補助、醫(yī)療設備采購專項資金。其他有關說明內(nèi)容:無(三)部

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