小企業(yè)財務會計制度范本

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1、濰坊XXXXXXX有限公司財務管理制度  財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構,負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:  1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;辦理日?,F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務、金融等部門間的關系,依法納稅?! ?.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī),按照會計制度,進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、

2、分類賬、輔助賬,及時記賬、結賬、對賬,做到日清月結,賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。  3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料,及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、審核支付設備、材料款項?! ?.建立經(jīng)濟核算制度,利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料,定期進行經(jīng)濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況,為公司領導決策提供依據(jù)?! ?.配合公司內(nèi)部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度?! 〉谝徽沦Y金審批制度  1.總則  ⑴所有

3、款項的支付,須經(jīng)公司主管領導批準。如果主管領導不在公司,應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見; ?、曝攧諏S谜?、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進行登記;  ⑶財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領導批準;  ⑷開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公

4、司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領導批準; ?、赏鶃砜铐椀臎_轉(指非正常經(jīng)營業(yè)務),須公司主管領導批準; ?、史钦=?jīng)營業(yè)務調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領導批準; ?、擞靡灾Ц陡鞣N款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領導批準?! ?、行政費用支出管理制度  ⑴公司管理人員的費用報銷,須經(jīng)公司主管領導批準后財務方可報支; ?、粕婕皯甑确钦YM用,須公司主管領導批準?! ?.公司差旅費開支制度  ⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼; ?、乒韭殕T出差根據(jù)需要,由部門經(jīng)理決定選用交通工具; ?、枪韭殕T出差期間

5、,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行:①房租標準:A、部門經(jīng)理以上職員,房租標準為120元/日;B、一般職員,房租標準為100元/日。②伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內(nèi)交通費每人6元/日?! 、?、實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因,報經(jīng)公司主管領導審批后支付?! ?.車輛維修費及汽油費管理制度 ?、殴拒囕v維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算; ?、栖囕v的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購,以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù),并由辦公室建賬予以核銷使用;  ⑶公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設賬登記使用。  5

6、.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度 ?、殴巨k公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理; ?、妻k公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況; ?、寝k公室財產(chǎn)臺賬為財務部附設賬冊; ?、绒k公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報; ?、晒靖鞑块T因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經(jīng)理提出建議,報總經(jīng)理批準,其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排; ?、视嘘P工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定,經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務部備案?! ?.行政費用報銷制度 ?、殴拘姓M用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起

7、點100元的零星開支; ?、乒韭殕T報銷行政費用應填寫報銷單,由經(jīng)辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核,并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付;  ⑶應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制,批準后方可實施;  ⑷凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人; ?、芍鳖I用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核后,由財務部直

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