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1、2016年度市級部門決算公開參考格式目錄第一部分概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分2016年度部門決算表(見附件)一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分2016年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋市委黨史研究室2016年度部門決算情況說明第一部分市委黨史研究室概況一、主要職責(一)部門機構(gòu)設(shè)置及職能市委黨史研究室是鶴壁市一級預算
2、單位。主要負責全市黨史研究、黨史學習教育、黨史宣傳、黨史紀念活動、黨史資料征編、黨史遺址保護和場館建設(shè)、黨史工作業(yè)務(wù)指導、管理指導黨史學會、參與紅色旅游工作、協(xié)助有關(guān)單位審讀審看黨史圖書和影視作品等任務(wù)。(二)人員構(gòu)成情況鶴壁在1980年成立鶴壁市地方黨史編纂領(lǐng)導小組辦公室,1996年更名為市委黨史研究室,正縣級事業(yè)單位。目前黨史研究室下設(shè)秘書科、研究科、征編科3個科室,編制10人,在編人員中,主任1名,副主任1名,副調(diào)研員1名,市紀委駐市委黨研室紀檢組長1名,正科長2名,正科級主任科員1名,副科級主任科員1名,工勤人員1名。二、決算單位
3、構(gòu)成市委黨史研究室決算包括局機關(guān)本級決算。沒有下屬單位。2016年決算我室安排單位內(nèi)部進行了內(nèi)部檢查,決算內(nèi)容真實。第二部分2016年度部門決算表一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表部門:河南省鶴壁市委黨史研究室單位:萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出74.0302商品和服務(wù)支出7.630101基本工資17.930201辦公費2.630102津貼補貼43.830202印刷費0.030103獎金4.330203咨詢費0.030104其他社會保障繳費8.030204手續(xù)費0.
4、030106伙食補助費0.030205水費0.030107績效工資0.030206電費0.030108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.030207郵電費0.530109職業(yè)年金繳費0.030208取暖費0.030199其他工資福利支出0.030209物業(yè)管理費0.0303對個人和家庭的補助41.030211差旅費2.230301離休費8.230212因公出國(境)費用0.030302退休費24.130213維修(護)費0.030303退職(役)費0.030214租賃費0.030304撫恤金0.030215會議費0.030305生活補助0.
5、030216培訓費0.130306救濟費0.030217公務(wù)接待費0.030307醫(yī)療費0.130218專用材料費0.030308助學金0.030224被裝購置費0.030309獎勵金0.030225專用燃料費0.030310生產(chǎn)補貼0.030226勞務(wù)費0.230311住房公積金5.430227委托業(yè)務(wù)費0.030312提租補貼0.030228工會經(jīng)費0.530313購房補貼0.030229福利費0.230314采暖補貼0.030231公務(wù)用車運行維護費0.730315物業(yè)服務(wù)補貼0.030239其他交通費用0.030399其他對個人和
6、家庭的補助支出3.230240稅金及附加費用0.0 30299其他商品和服務(wù)支出0.5 310其他資本性支出0.0 31001房屋建筑物購建0.0 31002辦公設(shè)備購置0.0 31003專用設(shè)備購置0.0 31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0 31006大型修繕0.0 31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0 31008物資儲備0.0 31009土地補償0.0 31010安置補助0.0 31011地上附著物和青苗補償0.0 31012拆遷補償0.0 31013公務(wù)用車購置0.0 3101
7、9其他交通工具購置0.0 31020產(chǎn)權(quán)參股0.0 31099其他資本性支出0.0 304對企事業(yè)單位的補貼0.0 30401企業(yè)政策性補貼0.0 30402事業(yè)單位補貼0.0 30403財政貼息0.0 30499其他對企事業(yè)單位的補貼0.0 307債務(wù)利息支出0.0 30701國內(nèi)債務(wù)付息0.0 30707國外債務(wù)付息0.0 399其他支出0.0 39906贈與0.0人員經(jīng)費合計115.0公用經(jīng)費合計7.6注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。第三部分2016年度部門
8、決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2016年收入總計168.4萬元,支出總計154.1元,與2015年相比,收入增加15.1萬元,增長9%,主要原因為基本支出增加;支出增加15.44萬元