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1、共青團(tuán)鷹潭市委2017年度部門決算目錄第一部分共青團(tuán)鷹潭市委概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國有資產(chǎn)占用情況表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財(cái)政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明六、機(jī)關(guān)
2、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、預(yù)算績效情況說明第四部分名詞解釋第一部分共青團(tuán)鷹潭市委概況一、部門主要職能1.領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作,在市青聯(lián)中發(fā)揮核心作用。指導(dǎo)市學(xué)聯(lián)工作。受黨的委托,領(lǐng)導(dǎo)本市少先隊(duì)工作。依法對市級青年社團(tuán)和青少年教育、活動、服務(wù)陣地等進(jìn)行歸口管理或業(yè)務(wù)指導(dǎo)。2.貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策,組織實(shí)施市委、市政府和團(tuán)省委部署的以青少年工作為主體的各項(xiàng)任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年積極投身改革開放和城市建設(shè),為鷹潭社會發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。3.適應(yīng)鷹潭經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要,圍繞黨的中心任務(wù),組織開展形式多樣、適合青少年特點(diǎn)、健康有益的活動,發(fā)揮青少年在文明
3、建設(shè)中的生力軍和突擊隊(duì)作用,滿足青少年成長成才的需要。4.貫徹實(shí)施《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》和《江西省未成年人保護(hù)條例》,配合政府處理、協(xié)調(diào)、督辦與本市青少年權(quán)益相關(guān)的事務(wù),積極發(fā)揮共青團(tuán)在政府和社會事務(wù)管理中的民主參與、民主監(jiān)督作用。5.調(diào)查研究本市青少年生存發(fā)展、青少年工作狀況和青少年事業(yè)發(fā)展情況,深入研究青年運(yùn)動、青少年工作理論和思想教育,為市委和市政府提供決策參考和依據(jù)。參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策、法規(guī)的制定。6.培養(yǎng)農(nóng)村青年“四個帶頭人”(農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人、農(nóng)業(yè)科技知識傳播帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品營銷帶頭人、農(nóng)村青年回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)帶頭人),推動農(nóng)村科技進(jìn)步,提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)
4、企業(yè)青工文化技術(shù)素質(zhì)、經(jīng)營管理能力和職業(yè)道德水平。7.樹立青年標(biāo)兵,開展青年崗位能手、青年文明號評選活動,著力提高各行業(yè)青年生產(chǎn)技能。8.加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè),提高機(jī)關(guān)管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化和信息化水平,負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè),協(xié)助黨組織管理、選拔、培養(yǎng)和輸送年輕干部。建立完善基層團(tuán)的工作評價機(jī)制;加強(qiáng)團(tuán)干部的協(xié)管工作。9.承辦市委、市政府和團(tuán)省委交辦的其他工作。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:共青團(tuán)鷹潭市委。本部門2017年年末編制人數(shù)11人,其中行政編制10人,工勤編制1人;年末實(shí)有人數(shù)8人,其中在職人員8人。第二部分2017年度部門決算表第三部分2017
5、年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門2017年度收入總計(jì)148.82萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.91萬元,較2016年增加53萬元,增長98.31%;本年收入合計(jì)94.91萬元,較2016年減少80.6萬元,下降45.92%,主要原因是:2017年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大,預(yù)算少安排本年收入。本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入94.91萬元,占100%。二、支出決算情況說明本部門2017年度支出總計(jì)127.29萬元,其中本年支出合計(jì)127.29萬元,較2016年增加4.77萬元,增長3.9%,主要原因是:增加獎勵金支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.52萬元,較2016年減少32.39萬元,
6、下降60.08%,主要原因是:年初少安排預(yù)算收入及增加綜治等獎金支出。本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出96.74萬元,占76%;項(xiàng)目支出30.55萬元,占24%。三、財(cái)政撥款支出決算情況說明本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為105.55萬元,決算數(shù)為127.29萬元,完成年初預(yù)算的120.60%。其中:(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為82.57萬元,決算數(shù)為95.26萬元,完成年初預(yù)算的115.37%,主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大,增加了支出。(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本部門201
7、7年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出96.74萬元,其中:(一)工資福利支出68.16萬元,較2016年增加4.83萬元,增長7.63%,主要原因是:增加綜治等獎金支出。(二)商品和服務(wù)支出24.64萬元,較2016年增加5.53萬元,增長28.94%,主要原因是:開展各種團(tuán)組織活動增加了廣告宣傳及打印資料費(fèi)用。(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出3.94萬元,較2016年減少0.34萬元,下降7.94%,主要原因是:人員減少而減少了醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。(四)其他資本性支出0