賓陽洋橋鎮(zhèn)林業(yè)工作站

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1、賓陽縣洋橋鎮(zhèn)林業(yè)工作站2017年部門決算-5-目錄第一部分:賓陽縣洋橋鎮(zhèn)林業(yè)工作站概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分:賓陽縣洋橋鎮(zhèn)林業(yè)工作站2017年部門決算報表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分:賓陽縣洋橋鎮(zhèn)林業(yè)工作站2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2

2、017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2017年度政府性基金支出決算情況。五、一般-5-公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分:名詞解釋-5-第一部分:賓陽縣洋橋鎮(zhèn)林業(yè)工作站概況一、主要職能1、負責做好全鎮(zhèn)營林、造林、退耕還林,森林病蟲害防治。2、林區(qū)山上造林設(shè)計、驗收勾圖,森林資源的各項調(diào)查,糾紛山界實地勘查,森林防火。二、部門決算單位構(gòu)成2017年部門決算由賓陽縣洋橋鎮(zhèn)林業(yè)工作站1個單位構(gòu)成。第二部分:賓陽縣洋橋鎮(zhèn)林業(yè)工作站2017年度部門決算報表-5-表一:收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目決

3、算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款 11.62一、一般公共服務(wù)支出 二、事業(yè)收入 二、外交支出 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 三、國防支出 四、其他收入 四、公共安全支出  五、教育支出  六、科學(xué)技術(shù)支出   七、文化體育與傳媒支出   八、社會保障和就業(yè)支出 0.56九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.36十四、農(nóng)林水支出9.96十九、住房保障支出0.56本年收入合計11.62本年支出合計 11.44 用事業(yè)基金彌補收支差額 結(jié)余分配  上年結(jié)轉(zhuǎn) 年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 0.18   收入總計11.62支出總計 11.62注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。-5-表二:收入決算表

4、單位:萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計 11.6211.62     208社會保障和就業(yè)支出0.56 0.56      20805行政事業(yè)單位離退休 0.56 0.56      2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 0.56 0.56      210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.36 0.36      21011行政事業(yè)單位醫(yī)療0.36 0.36      2101102事業(yè)單位醫(yī)療0.360.36213農(nóng)林水支出10.1410.1421302林業(yè)10.1410.

5、142130204 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) 10.14 10.14      221住房保障支出0.560.5622102住房改革支出 0.56 0.56      2210201住房公積金0.56 0.56      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。-13-表三:支出決算表單位:萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計11.44 11.44     208社會保障和就業(yè)支出0.56 0.56     20805行政事業(yè)單位離退休 0.56 0.56     2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳

6、費支出 0.56 0.56     210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.36 0.36     21011行政事業(yè)單位醫(yī)療0.36 0.36     2101102事業(yè)單位醫(yī)療0.36 0.36     213農(nóng)林水支出9.96 9.96     21302林業(yè)9.969.962130204 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) 9.969.96221住房保障支出0.56 0.56     22102住房改革支出 0.560.562210201住房公積金0.56 0.56     注:本表反映部門本年度各項支出情況。-13-表四:財政撥款收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目行次金額項目行次合計

7、一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次 1欄次 234一、一般公共預(yù)算財政撥款111.62 一、一般公共服務(wù)支出28   二、政府性基金預(yù)算財政撥款2 二、外交支出29    3 三、國防支出30    4 四、公共安全支出31    5 五、教育支出32    6 六、科學(xué)技術(shù)支出33    7 七、文化體育與傳媒支出34   8八、社會保障和就業(yè)支出350.560.56 9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出360.36 0.36   10 十、節(jié)能環(huán)保支出37   11十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出399.969.9613十三、交通

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