四川內(nèi)江中區(qū)白馬鎮(zhèn)事業(yè)單位

四川內(nèi)江中區(qū)白馬鎮(zhèn)事業(yè)單位

ID:27855919

大小:162.00 KB

頁數(shù):20頁

時間:2018-12-06

四川內(nèi)江中區(qū)白馬鎮(zhèn)事業(yè)單位_第1頁
四川內(nèi)江中區(qū)白馬鎮(zhèn)事業(yè)單位_第2頁
四川內(nèi)江中區(qū)白馬鎮(zhèn)事業(yè)單位_第3頁
四川內(nèi)江中區(qū)白馬鎮(zhèn)事業(yè)單位_第4頁
四川內(nèi)江中區(qū)白馬鎮(zhèn)事業(yè)單位_第5頁
資源描述:

《四川內(nèi)江中區(qū)白馬鎮(zhèn)事業(yè)單位》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。

1、四川省內(nèi)江市市中區(qū)白馬鎮(zhèn)事業(yè)單位2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育衛(wèi)生、農(nóng)林水體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。(二)2017年重點工作完成情況。脫貧攻堅再戰(zhàn)再勝。緊扣“兩不愁、三保障”和“四個好”目標,堅定不移的打好脫貧攻堅戰(zhàn)。大力實施住房保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)扶持、教育醫(yī)療等專項扶貧,認真落實非貧困村“三個一”幫扶機制;完成易地扶貧搬遷11戶23人;扶持貧困戶就業(yè)18人;審核教育扶貧救助18戶20人,

2、發(fā)放救助金1.562萬元;實現(xiàn)93戶262人脫貧?!昂樱◣欤╅L制”全面落實。成立了“河(庫)長制”工作領(lǐng)導(dǎo)小組;制定了推動“河(庫)長制”工作方案;出臺了開展“河長制”管理實施意見;明確了境內(nèi)主要河道總河長和村級河長,并樹立公示牌接受群眾監(jiān)督;編制完成了黃石河、吳家溪“一河一策”管理保護方案;堅持對沱江河、吳家溪、黃石河開展清河行動,累計清理水面漂浮物、沿岸白色垃圾200余噸;編制完成古堰溪、益民溪黑臭水體整治方案,各項措施正逐步落實。民政救濟全面落實。20發(fā)放春荒、冬令救濟金2.58萬元;發(fā)放精簡人員生活補助24人,4.8萬元;發(fā)放五保金37.095萬元;辦理農(nóng)村醫(yī)療救

3、助申請182戶,發(fā)放救助金18.4863萬元;辦理城鎮(zhèn)醫(yī)療救助申請37戶,發(fā)放救助金5.9398萬元;發(fā)放城鎮(zhèn)最低生活保障金104.9015萬元;農(nóng)村最低生活保障金103.54萬元;發(fā)放優(yōu)撫救助金3.6094萬元,發(fā)放優(yōu)撫定補金85.1983萬元。完成白馬敬老院改造提升,新增床位20個,有效的改善了敬老院的基礎(chǔ)設(shè)施條件。衛(wèi)計政策穩(wěn)步實施。全鎮(zhèn)共出生人口660人(其中政策內(nèi)622人,政策外38人),出生率為11.34‰,計生率為97.73%,死亡率為6.01‰,自然增長率5.33‰;開展宣傳咨詢活動6次,發(fā)放計劃生育宣傳資料800余份,接受咨詢500余人次;開展流動人口均等

4、化服務(wù)、健康知識講座2次;完成孕前優(yōu)生健康檢查144對,婚前醫(yī)學(xué)檢查149對;落實計劃生育“三結(jié)合”戶119戶,投入幫扶資金3萬元;開展失獨家庭慰問94人次,發(fā)放慰問金2.06萬元;開展無償獻血活動4次,完成獻血登記307例;啟動區(qū)精神病??漆t(yī)院擴建征地拆遷工作。二、部門概況白馬鎮(zhèn)事業(yè)單位是內(nèi)江市市中區(qū)白馬鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)部門,包含二級單位4個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位4個。三、收支決算總體情況說明2017年內(nèi)江市市中區(qū)白馬鎮(zhèn)事業(yè)單位本年收入合計1607.20萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1601.05萬元,占99.62%;政府性

5、基金預(yù)算財政撥款收入6.1520萬元,占0.38%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。2017年內(nèi)江市市中區(qū)白馬鎮(zhèn)事業(yè)單位本年支出合計1388.74萬元,其中:基本支出393.40萬元,占28.33%;項目支出995.34萬元,占71.67%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收、支總計1786.55萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加127

6、0.48萬元,增長246.19%。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1375.75萬元,占本年支出合計的99.07%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加927.28萬元,增長206.77%。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1375.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出3.19萬元,占0.23%;外交支出0萬元,占0%;國防支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占0%;文化體育與

7、傳媒支出22.44萬元,占1.6320%;社會保障和就業(yè)支出643.77萬元,占46.80%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出70.86萬元,占5.15%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出186.26萬元,占13.54%;農(nóng)林水支出426.10萬元,占30.97%;交通運輸支出0萬元,占0%;資源勘探信息等支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,占0%;金融支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出23.13萬元,占1.68%;糧油物資儲備支出0萬元,占0%;其他支出0

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動畫的文件,查看預(yù)覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負責(zé)整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細閱讀文檔內(nèi)容,確認文檔內(nèi)容符合您的需求后進行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網(wǎng)絡(luò)波動等原因無法下載或下載錯誤,付費完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。