四川省內(nèi)江市市中區(qū)文化館

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1、四川省內(nèi)江市市中區(qū)文化館2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。內(nèi)江市市中區(qū)文化館基本職能主要包括:組織群眾文化活動;培訓、輔導(dǎo)文藝骨干、文化站長、藝術(shù)后繼人才;非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護;送文化下鄉(xiāng)活動。重點工作是文化館免費開放、打造永安藝術(shù)小鎮(zhèn)和開展群眾文化活動。(二)2017年重點工作完成情況。文化館全體干部職工在區(qū)委宣傳部和區(qū)文廣體新局的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),深入貫徹黨的十八大精神,多方采納意見,制定各種措施,強化業(yè)務(wù)素質(zhì)和組織紀律管理,全面發(fā)揮文化館各項職能,完成全年工作任務(wù),為發(fā)展區(qū)群眾文化、推進我區(qū)精神文明建設(shè)作

2、出積極貢獻。二、部門概況內(nèi)江市市中區(qū)文化館屬一級預(yù)算單位,屬事業(yè)單位。內(nèi)江市市中區(qū)文化館下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。三、收支決算總體情況說明132017年我館本年收入合計282.66萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入252.66萬元,占89%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入30萬元,占11%。2017年我館本年支出合計266.78萬元,其中:基本支出23

3、2.66萬元,占87%;項目支出34.12萬元,占13%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收入決算295.52萬元,支出決算295.52萬元。與2016年相比,財政撥款收入減少8.36萬元、支出減少8.36萬元,減少3%、減少3%。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出266.78萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加11.18

4、萬元,增長4%。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況132017年一般公共預(yù)算財政撥款支出266.78萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;外交支出0萬元,占0%;國防支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學技術(shù)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出204.48萬元,占77%;社會保障和就業(yè)支出37.75萬元,占14%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.91萬元,占4%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%;交通運輸支出0萬元,占0%;資源勘探信息等支出0萬

5、元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,占0%;金融支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出12.64萬元,占5%;糧油物資儲備支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%;債務(wù)還本支出0萬元,占0%;債務(wù)付息支出0萬元,占0%。(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.文化體育與傳媒支出-文化-群眾文化:支出決算為173.58萬元,完成調(diào)整預(yù)算98%,決算數(shù)大于調(diào)整預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,主要包括:組織群眾文化活動、非物

6、質(zhì)文化遺產(chǎn)保護。2.文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出:支出決算為30.90萬元,完成調(diào)整預(yù)算54%,決算數(shù)大于調(diào)整預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,主要包括:組織群眾文化活動、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護。3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休:支出決算為16.25萬元,完成調(diào)整預(yù)算100%。134.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:支出決算為21.16萬元,完成調(diào)整預(yù)算100%。5.社會保障和就業(yè)支出-

7、其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出:支出決算為0.34萬元,完成調(diào)整預(yù)算100%。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為8.47萬元,完成調(diào)整預(yù)算100%。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:支出決算為3.44萬元,完成調(diào)整預(yù)算100%。4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:支出決算為12.64萬元,完成調(diào)整預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出232.66萬元,其中:人員經(jīng)費212.24萬元,主要包括:基本工

8、資28.91萬元、津貼補貼4.09萬元、獎金4.92萬元、績效工資78.73萬元

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