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《2017年度烏蘭再格森鄉(xiāng)文體廣電服務中心部門決算公開說明》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、2017年度烏蘭再格森鄉(xiāng)文體廣電服務中心部門決算公開說明目錄第一部分烏蘭再格森鄉(xiāng)文體廣電服務中心概況一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明(二)部門收入總體情況說明(三)部門支出總體情況說明二、部門財政撥款收支情況(一)財政撥款收支總體情況說明(二)一般公共預算支出決算情況說明(三)政府性基金預算收支決算情況說明(四)政府性基金預算支出決算情況說明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項的情況(一
2、)國有資產(chǎn)占用情況說明(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況(11張):《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》《支出決算明細表》《基本支出決算明細表》《項目支出決算明細表》《財政專戶管理資金收入支出決算表》三、財政撥款收支情況(9張)《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》《一
3、般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》四、單位資產(chǎn)負責情況(1張):《資產(chǎn)負債簡表》五、部門決算附表(5張)《資產(chǎn)情況表》《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報說明附表(2張)《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》《政府采購情況表》七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》第
4、一部分部門單位概況一、部門單位基本情況主要職能:(1)負責本鄉(xiāng)群眾文化、體育工作,組織開展豐富多彩的群眾文化體育活動。(2)負責發(fā)展和扶持基層文化體育隊伍,積極開展全民健身活動,抓好普及和提高.(3)搞好本鄉(xiāng)文化陣地建設(shè),管理鄉(xiāng)廣播影視事業(yè),指導農(nóng)民文化藝術(shù)創(chuàng)作、藝術(shù)活動,做好文化、廣播和健身設(shè)施等基層文化建設(shè);抓好文藝團隊的發(fā)展,組織開展農(nóng)家書屋、文化大院等活動。(4)負責本鄉(xiāng)有線電視的管理工作,維護傳播器材的正常運行.(5)承擔本鄉(xiāng)黨員遠程教育,農(nóng)民科普知識培訓,科技宣傳,青少年校外活動等服務工作。(6)配合鄉(xiāng)黨委、政府及上級有關(guān)部門做好鄉(xiāng)內(nèi)文化娛樂場所
5、的管理工作。(7)承辦鄉(xiāng)黨委、政府及上級業(yè)務部門交辦的其他工作。機構(gòu)設(shè)置及人員情況,博湖縣烏蘭再格森鄉(xiāng)文體廣電服務中心是事業(yè)單位,屬于二級預算單位,單位負責人金花。事業(yè)編制5個。年末實有人員5人,其中事業(yè)編制5人。二、部門決算單位構(gòu)成從決算單位構(gòu)成看,烏蘭再格森鄉(xiāng)文體廣電服務中心部門決算包括:烏蘭再格森鄉(xiāng)文體廣電服務中心決算、所屬單位決算。納入烏蘭再格森鄉(xiāng)文體廣電服務中心2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:序號單位名稱備注1烏蘭再格森鄉(xiāng)文體廣電服務中心第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明2017年度收入38.
6、86萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,支出38.86萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%,結(jié)余0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化主要原因是:站所新成立。沒有發(fā)生增減變動。與預算相比情況:沒有發(fā)生增減變動。其他有關(guān)情況說明內(nèi)容:無(二)部門收入總體情況說明本年收入合計38.86萬元,其中:財政撥款收入38.86萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:站所新成立,沒有發(fā)生增減變動。與預算相比:2017年預算收入3
7、8.86萬元,實際執(zhí)行數(shù)38.86萬元,2017年預算支出38.86萬元,實際執(zhí)行數(shù)38.86萬元。增減變化的主要原因是:站所新成立,沒有發(fā)生增減變動。其他有關(guān)情況說明內(nèi)容:無(三)部門支出總體情況說明本年支出合計38.86萬元,其中:基本支出38.86萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:站所新成立,沒有發(fā)生增減變動。與預算相比:2017年預算收入38.86萬元,實際執(zhí)行數(shù)38.86萬元,2017年預算支出38.86萬元,實際執(zhí)行數(shù)38.86萬元
8、。增減變化的主要原因是:站所新成立,沒有發(fā)生增減變動