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1、財政預(yù)決算報告財政預(yù)決算報告關(guān)于青江鎮(zhèn)XX年財政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財政預(yù)算草案的報告XX年3月26日在鎮(zhèn)第九屆人民代表大會第二次會議上青江鎮(zhèn)財政所所長各位代表:受鎮(zhèn)人民政府委托,我向大會報告XX年財政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財政預(yù)算草案,請予審議。一、XX年財政預(yù)算執(zhí)行情況XX年,是“十一五”計劃的第一年,也是我鎮(zhèn)實現(xiàn)承前啟后加快發(fā)展的一年。一年來,我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人民代表大會的依法監(jiān)督下,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實黨的十六大及縣財政工作會議精神,全面落實科學(xué)發(fā)展,堅持依法治
2、稅、依法理財,積極培植財源,努力增加財政收入,增加對經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的投入,財政收支均實現(xiàn)了增長,超額完成了財政收支任務(wù),有力地支持了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的發(fā)展。全鎮(zhèn)共組織財政收入3313.7萬元,增長15.7%,完成縣里下達征收任務(wù)2546萬元的105.4%,其中國稅收入342.51萬元,地稅收入971.19萬元。一般預(yù)算支出1158.18萬元比XX年決算數(shù)增支121.34萬元,增長11.74%。XX年,是縣財政管理體制改革試行一年,實行“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”原則。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出全額納入縣財政管理。因此不再核算鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)余。我鎮(zhèn)
3、XX年上級各項補助收入為2158.18萬元,一般預(yù)算支出2158.18萬元。支出分類:農(nóng)業(yè)支出18.65萬元;文體廣播事業(yè)支出7.93萬元;教育支岀1662.55萬元;其他部門事業(yè)費27.42萬元;行政管理費92.36萬元;其他支出24.07萬元.回顧XX年我鎮(zhèn)財政工作,主要呈現(xiàn)以下特點:(-)深化改革,加快發(fā)展,財政工作實現(xiàn)了新的突破XX年,根據(jù)上級政府確定的財政工作任務(wù),我們牢固樹立和認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀,在嚴(yán)格依法理財,積極開辟財源,促進財政增收的同時,堅持以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展,大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),資金重點向“三農(nóng)”和
4、事關(guān)群眾利益以及經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜,保障了重點支出需要;努力深化和積極推行“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”改革,強化監(jiān)管,規(guī)范收支行為,提高財政資金使用效益,財政保障能力有了新的提高,有力地促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。(二)加強收入征管,確保財政收入任務(wù)的完成。財稅部門按照年初上級確定的年度財稅任務(wù),及時分解任務(wù),落實工作措施。在預(yù)算執(zhí)行中適時對收入入庫情況進行動態(tài)分析,根據(jù)收入中存在的問題,采取有力措施,抓好收入進度,保證了稅收收入的穩(wěn)定增長。實現(xiàn)了全年任務(wù)超收。(三)切實調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),突出重點,加大財政保障力度。按照“量
5、入為出”的原則,進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),合理安排支出預(yù)算,努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題,確保了重點支出需要。一是重點保障工資發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。在財政預(yù)算安排和執(zhí)行中,認(rèn)真貫徹“三個代表”重要思想,牢固樹立艱苦樸素、勤儉節(jié)約的思想,壓縮一般性支出,確保了工資的足額發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。二是注重政策實效,惠農(nóng)、支農(nóng)措施得到全面落實。認(rèn)真落實中央農(nóng)村工作政策,堅持把“三農(nóng)”問題作為公共財政建設(shè)的重要內(nèi)容,確保各項上級惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣的落實到廣大農(nóng)戶中。全鎮(zhèn)共發(fā)放糧食綜合補貼18.56萬元,退耕還林各
6、項補助713.61萬元.全鎮(zhèn)廣大農(nóng)民直接體會到了黨和政府的溫暖,促進了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。(四)重視支出效益,堅持依法理財,財政管理水平邁上新臺階。一是規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理。預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確,項目支出預(yù)算管理辦法得到改進。二是強化了財政檢查。按期完成了全鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位津貼補貼清理工作,為推進公務(wù)員工資制度改革創(chuàng)造了條件。三是加強了支出進度管理。及時落實項目支出計劃,加快資金撥付,靈活調(diào)度資金,切實保障重點支出需要。四是強化了財政財務(wù)管理。切實加強會計管理、不斷提高會計信息質(zhì)量,進一步完善專項資金和機關(guān)事業(yè)
7、單位銀行帳戶等管理制度。二、XX年財政預(yù)算草案XX年是縣新財政體制執(zhí)行的第二年,按照鎮(zhèn)黨委的總體安排部署和全縣財政工作會議精神,堅持嚴(yán)格執(zhí)行限額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)原則,實行“零基預(yù)算”標(biāo)準(zhǔn)。XX年全鎮(zhèn)財政預(yù)算安排如下:。XX年,根據(jù)我鎮(zhèn)稅源分析和財政支出的需要,全鎮(zhèn)預(yù)算財政收入為4495萬元其中:國稅1420萬元;地稅3075萬元.比XX年增長13.8%;—般預(yù)算支出安排3227.9萬元,比XX年同口徑增長6.l%o預(yù)算支出分類:農(nóng)業(yè)支出20.3萬元;文體廣播事業(yè)費8.97萬元;教育支出1702.7萬元;其他部門事業(yè)費25.27萬元
8、;行政管理費96萬元;其他支出20.81萬元.預(yù)算安排中需要說明的是:XX年人員正常滾動和工資性改革經(jīng)費沒有納入預(yù)算。目前的財政收支預(yù)算人員只是按上年12月預(yù)算,共用經(jīng)費按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算安排,在今后執(zhí)行中根據(jù)情況,再作相應(yīng)調(diào)整。XX年,我們將按照鎮(zhèn)黨委的部署和鎮(zhèn)人大本次會議確定的財政工作目標(biāo),努力改革創(chuàng)新