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《海南萬寧山根鎮(zhèn)財(cái)政所2017》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、海南省萬寧市山根鎮(zhèn)財(cái)政所2017年度部門決算公開說明目錄一、部門概況3(一)部門職責(zé)3(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置3二、2017年度部門決算報(bào)表3(一)收入支出決算總表(見正文附件)3(二)收入決算表(見正文附件)3(三)支出決算表(見正文附件)3(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表(見正文附件)3(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表3(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表3(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3三、2017年度部門決算情況說明4(一)收入支出決算總體情況說明4(二)收入決算情況說明4(三
2、)支出決算情況說明4(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明512(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明5(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明8(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明8(八)預(yù)算績(jī)效情況說明9(九)其他重要事項(xiàng)情況說明10四、名詞解釋1112一、部門概況(一)部門職責(zé)。1.貫徹執(zhí)行國(guó)家方針政策和有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律法規(guī)及規(guī)章;擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。2.編制本鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行;向本鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和決算;管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。3.管理各類政策性補(bǔ)貼等資金,建
3、立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制,進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放機(jī)制。4、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議;負(fù)責(zé)財(cái)政稅收政策法規(guī)的宣傳工作。5.按照國(guó)庫(kù)集中支付要求,辦理好業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。6.協(xié)助上級(jí)國(guó)資部門做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。7.承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。納入萬寧市山根鎮(zhèn)財(cái)政所2017年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:1.萬寧市山根鎮(zhèn)財(cái)政所本級(jí)二、2017年度部門決算報(bào)表1.收入支出決算總表(見附表1)2.收入決算表(見附表2)3.支出決算表(見附表3)124.財(cái)政撥款收入支出決算總表
4、(見附表4)5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附表5)6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(見附表6)7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附表7)8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見附表8)三、2017年度部門決算情況說明(一)收入支出決算總體情況說明萬寧市山根鎮(zhèn)財(cái)政所2017年度部門決算收入總計(jì)158.89萬元,與2016年度相比,增加5.1萬元,增長(zhǎng)3.32%。主要原因是工資制度改革增資。支出總計(jì)165.98,與2016年度相比,增加51.92萬元,增長(zhǎng)45.52%。主要原因是工資制度改革增資。(二)收入決算情況說明本
5、年收入合計(jì)158.89萬元,其中:財(cái)政撥款收入158.78萬元,占99.93%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.11萬元,占0.07%。(三)支出決算情況說明本年支出合計(jì)165.98萬元,其中:基本支出165.98萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。12(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收入總決算158.78萬元。與2016年度相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)
6、增加5.1萬元,增長(zhǎng)3.32%。主要原因是工資制度改革增資。財(cái)政撥款支出165.87萬元,與2016年度相比,增加51.92萬元,增長(zhǎng)45.52%。主要原因是工資制度改革增資。(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出165.87萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2016年度相比,財(cái)政撥款支出增加51.92萬元,增長(zhǎng)45.52%。2.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出165.87萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出165.87萬元,占100
7、%3.財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為135.67萬元,支出決算為165.87萬元,完成年初預(yù)算的122.26%。其中:(1)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為218.21萬元,支出決算為165.87萬元,完成年初預(yù)算的76.01%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要調(diào)減預(yù)算。(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明122017年度財(cái)政撥款基本支出165.87萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)134.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳
8、費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)31.02萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷