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1、臺州黃巖區(qū)機關幼兒園2014年度部門決算一、臺州黃巖區(qū)機關幼兒園主要職能1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,堅持保教結合原則,面向全體幼兒,注重個體差異,使每個幼兒在德、智、體、美、勞幾方面得到和諧發(fā)展。2.根據《幼兒園教育指導綱要》、《幼兒園工作規(guī)程》及上級有關部門的計劃,結合本園實際,制訂幼兒園的發(fā)展規(guī)劃、學年工作計劃,并認真組織實施努力完成幼兒園“育人、服務”兩大任務。3.做好幼兒園文化建設,發(fā)揮幼兒園教育的主導作用,促進幼兒園、家庭、社會三位一體的協(xié)調教育,形成良好的育人環(huán)境。4.認真完成上級主管部門交辦的各種工作
2、任務,并接受上級主管部門的檢查和指導。二、黃巖區(qū)機關幼兒園2014年度部門決算情況說明(一)收入決算總體情況2014年本年收入合計620.13萬元,其中:財政撥款收入368.00萬元,專戶資金251.99萬元,事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0.14萬元。2014年用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,上年結轉0萬元。(二)支出決算總體情況2014年本年支出合計608.67萬元。1.按支出功能分類,包括一般公共服務608.67萬元。2.按支出用途分類,包括人員支出510.54萬元,日常公用支出84.
3、86萬元,項目支出13.27萬元。事業(yè)單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。2014年結轉下年11.46萬元(含決算結余分配)。(三)財政撥款支出決算情況2014年部門決算中,財政撥款用于以下方面:1.用于人員經費366.03萬元。2.用于日常公用經費1.97萬元。(四)2014年公共預算財政撥款“三公”經費決算情況1.因公出國(境)經費:根據省、市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2014年因公出國(境)費支出0萬元,比上年下降(增長)%。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國(境
4、)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。2.公務接待費:2014年公務接待費支出0.07萬元,比上年下降(增長)93.09%。主要用于餐費支出。3.公務用車購置及運行費:2014年公務用車購置及運行費支出0萬元,比上年下降(增長)%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的公務用車;公務用車運行費支出0萬元,主要用于……開支公共預算財政撥款的公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。三、名詞解釋(具體項目由各部門按本單位公開內容選擇使用)1.財政撥款收入:本級財政部
5、門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。2.專戶資金:教育收費和彩票發(fā)行和銷售機構業(yè)務費作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。4.事業(yè)單位經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“專戶資金
6、”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。7.上年結轉:是指預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢,需結轉本年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
7、9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。