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1、棗強縣十五屆人大常委會議文件關于棗強縣2014年預算執(zhí)行情況和2015年上半年預算執(zhí)行情況的報告2015年8月26日在棗強縣第十五屆人大常委會第二十四次會議上棗強縣財政局局長苑文展9關于棗強縣2014年預算執(zhí)行情況和2015年上半年預算執(zhí)行情況的報告2015年8月26日在棗強縣第十五屆人大常委會第二十四次會議上棗強縣財政局局長苑文展尊敬的李主任、各位副主任、各位常委:受縣人民政府委托,我向大會提交棗強縣2014年預算執(zhí)行情況和2015年上半年預算執(zhí)行情況的報告,請予審議,并請?zhí)岢鲆庖姟R弧?014年財政預算
2、執(zhí)行情況2014年,在縣委的正確領導下,在縣人大的監(jiān)督指導下,全縣上下緊緊圍繞全面建成小康社會的總要求,認真貫徹落實積極的財政政策,預算執(zhí)行情況總體良好,為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了重要支撐。(一)2014年財政預算收支完成情況縣十五屆人大四次會議審議通過的2014年公共財政預算收入任務為44410萬元,全年完成44424萬元,完成預算的100.03%,同比增長24.4%。縣十五屆人大四次會議通過的2014年公共財政支出預算為102473萬元,預算執(zhí)行過程中,由于上級下達??詈驮黾愚D移支付等變動因素,公共財政支
3、出預算調(diào)整為203046萬元。全年實際支出185889萬元,占調(diào)整預算的91.6%,同比增長34.7%。9縣十五屆人大四次會議通過的2014年政府性基金收入預算為10774萬元,全年完成24957萬元,超收14183萬元。縣十五屆人大四次會議通過的2014年政府性基金支出預算為10774萬元,預算執(zhí)行中,由于上級下達專項資金和超收等變動因素,經(jīng)人大備案后,變動為34240萬元,全年實際完成28676萬元,完成調(diào)整預算的83.8%。(二)2014年預算執(zhí)行工作情況1、強化收入管理。組織財政收入是財政部門的首要
4、任務和基本責任,是增強財力、保障支出、促進改革與發(fā)展的關鍵。一是財政部門與國稅、地稅密切協(xié)作,層層分解收入任務,明確征管責任,明確時間任務進度,形成了各部門齊抓共管財政收入的良好局面,確保收入按時間進度入庫。二是及時關注收入進度,認真分析收入影響因素,及時解決組織收入工作中遇到的各種問題,確保均衡入庫。三是加大非稅收入征繳,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,做到了應收盡收。2、大力壓縮部門公用經(jīng)費,對公務購車用車、會議經(jīng)費、公務接待費和外出經(jīng)費等支出進行嚴格規(guī)定。全年共清理出違規(guī)車輛48輛,全部按規(guī)定進行了處理,
5、為下一步公車改革順利進行打下了良好的基礎。3、強農(nóng)惠農(nóng)資金得到全部落實。一是落實糧食直補及農(nóng)資綜合補貼資金7939萬元,惠及全縣9萬余戶,受益人口34萬人;二是落實農(nóng)業(yè)項目縣配套資金3694萬元,確保全縣農(nóng)村9工作健康發(fā)展;三是落實農(nóng)村飲水安全專項資金874萬元;四是全力扶持唐林鄉(xiāng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū),綜合開發(fā)面積15400畝,投入專項資金2000萬元;五是農(nóng)村面貌改造提升縣財政安排資金2121萬元,上報“一事一議”項目275個,落實資金1945.4萬元。4、繼續(xù)加大財政投入,著力保障和改善民生。一是撥付九年制義
6、務教育階段學校公用經(jīng)費補助3670萬元;落實校園安全保障工程資金3081萬元;發(fā)放貧困寄宿生生活費508萬元。二是鞏固和完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度,落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金11721萬元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險645萬元,進一步提高參保率,解決了群眾就醫(yī)難的問題。三是社會保障水平不斷提高,及時落實和發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金1468萬元,發(fā)放城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險3372萬元。二、2015年上半年財政預算執(zhí)行情況(一)上半年預算收支完成情況2015年1-6月份完成全部財政收入57904萬元,占年計劃的50%,
7、同比增長15.8%。其中:國稅完成31461萬元,同比增長16.6%;地稅完成20563萬元,同比增長13.6%;財政部門完成5880萬元,同比增長19.7%。2015年年初預算安排公共財政支出預算135605萬元,預算執(zhí)行中由于上年結轉和上級專項資金的列入,支出預算調(diào)整為177250萬元(已備案)。1-6月份實際公共財政預算支出93234萬元,占調(diào)整預算數(shù)的53%,同比增長36.79%。其中:一般公共服務支出7216萬元,占調(diào)整預算的52%;教育支出18021萬元,占調(diào)整預算的57%;社會保障和就業(yè)支出9
8、507萬元,占調(diào)整預算的61%;醫(yī)療衛(wèi)生支出15692萬元,占調(diào)整預算的69%。(二)政府性基金預算執(zhí)行情況2015年年初預算安排政府性基金收入55806萬元,到6月底完成14625萬元,占預算的26.2%。2015年年初預算安排政府性基金支出55806萬元,預算執(zhí)行中由于上年結轉和上級專項資金的列入,基金支出預算調(diào)整為59933萬元,6月底支出18168萬元,占調(diào)整預算的30.3%。(三)社?;痤A算執(zhí)行情況2