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《某年財政總決算分析報告》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、2017年東港市財政總決算分析報告2017年,面對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢,全市財稅部門在市委的正確領導下,在市人大、政協(xié)的監(jiān)督指導下,緊緊圍繞全市經(jīng)濟發(fā)展大局,充分發(fā)揮財政職能作用,全面推行營改增試點工作,堅決貫徹國家減稅降費各項政策,規(guī)范組織收入,優(yōu)化支出結構,強化預算執(zhí)行,盤活存量資金,深化財稅改革,全力防范政府債務風險和地方財政支付風險,預算執(zhí)行取得預期效果,財政運行整體良好。一、財政收入情況:全市全口徑財政收入完成221809萬元,完成預算(調(diào)整后)的135.5%,同比下降0.7%,減收1488萬元。全市公共財政預算收入完成1
2、31041萬元,完成預算(調(diào)整后)的93.9%,同比下降1.5%,減收1932萬元。其中稅收收入完成93047萬元,同比下降10.5%,減收10920萬元,占公共財政預算收入71%。非稅收入完成37994萬元,增加31%,增收8988萬元,占公共財政預算收入29%?;鹗杖?3334萬元,完成預算(調(diào)整后)的100%,同比減收5090萬元,下降13.2%。其中:國有土地使用權出讓收入27170萬元。二、財政支出情況:全市公共財政預算支出完成417889萬元(地方財力加上年結轉和上級專項撥款支出,下同),完成調(diào)整預算的129.8%,
3、同比增長7%,增加27656萬元。各主要支出項目完成情況為:一般公共服務29474萬元,同比增長9%,增加2433萬元;公共安全20056萬元,同比增長10%,增加1892萬元;教育72462萬元,同比增長4%,增加3118萬元;社會保障和就業(yè)81925萬元,同比增長18%,增加12307萬元;醫(yī)療衛(wèi)生38953萬元,同比增長0%,增加138萬元;節(jié)能環(huán)保5007萬元,同比增長147%,增加2980萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)事務44486萬元,同比增長2%,增加923萬元;農(nóng)林水事務72774萬元,同比下降9%,減少7535萬元;交通運輸12
4、803萬元,同比增長61%,增加4860萬元;資源勘探電力1981萬元,同比增長1%,增加11萬元;國土資源氣象5385萬元,同比增長128%,增加3023萬元;其他支出16755萬元,同比增長22%,增加3004萬元。基金支出完成26967萬元,完成調(diào)整預算的52.7%。同比下降39%,減少16921萬元。其中:土地出讓金支出21885萬元。同比下降28%,減少8311萬元。三、財政收支平衡情況公共預算收支全市總財力為535670萬元(包括上級專項、上年結轉),其中:公共財政預算收入131041萬元,上級補助收入257787萬元
5、,調(diào)入資金57665萬元,上年結余收入5990萬元,地方政府債券收入83187萬元。總支出535670萬元,包括公共財政預算支出419555萬元,上解支出26781萬元,債務還本支出83187萬元。安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元,年終結余5647萬元。當年收支平衡,凈結余為零?;鹗罩Э傌斄?8808萬元(包括上級專項、上年結轉),其中:基金預算收入33334萬元,上級補助收入4643萬元,上年結余收入30831萬元。基金總支出68808萬元,其中:基金預算支出26967萬元,調(diào)出資金20955萬元,年終滾存結余20886萬元。當
6、年收支平衡,凈結余為零。四、預算執(zhí)行特點2017年宏觀經(jīng)濟處于下行筑底階段,營改增全面推行以及國家實施一系列減稅降費政策,財政組織收入受到較大影響。面對困難和挑戰(zhàn),全市各級財稅部門主動適應新常態(tài),全面落實國家有關穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險的各項財稅政策措施。加快推進財稅改革,著力轉變財政職能,嚴格依法理財,改進預算管理,調(diào)整優(yōu)化支出結構,確保了財政預算的執(zhí)行,有力促進全市各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。1、積極拓寬增收渠道,落實各項稅費改革政策。針對各項復雜因素,市政府強化征管調(diào)度。一是加強收入分析,分解收入目標責任,狠抓目標考核,
7、強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和各征收單位組織收入的主體責任,提高征管部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主動性和積極性,形成齊抓共管的工作合力。二是在征管過程中抓好以大稅源行業(yè)、大項目、大企業(yè)、大稅種為核心的重點稅源精細化管理,同時抓大不放小,收好零散稅源,確保應收盡收。三是推動供給側結構性改革,貫徹好各項稅制改革政策,落實支持穩(wěn)增長的各項減費降稅措施,清理規(guī)范基金和收費,取消、調(diào)整、規(guī)范一批行政事業(yè)性收費項目,全面實施涉企收費目錄清單制度,降低企業(yè)稅費成本。2、強化財政資金統(tǒng)籌力度,不斷提高財政保障能力。面對財政收支矛盾突出的局面,全市加大聚財力度,著力解決經(jīng)濟社會發(fā)
8、展、養(yǎng)老保險資金短缺問題。一是嚴格控制“三公”經(jīng)費及其它一般性支出,“三公經(jīng)費”支出2047萬元,比上年減少63萬元,下降3%。二是以穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生為目標,分類盤活、處置財政存量資金,最大限度地發(fā)揮好財政資金使用效益。全年共盤活以前