壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年部門預算

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1、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年部門預算目錄第一部分部門概況一、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局的主要職能二、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局機構(gòu)設置情況第二部分2019年部門預算表一、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年預算收支總表二、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年財政撥款收支總表三、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年部門預算收入總表四、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年部門預算支出總表五、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年一般公共預算支出預算表六、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年一般

2、公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表七、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年政府性基金預算收入預算表八、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年政府性基金預算支出預算表九、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年“三公”經(jīng)費預算表十、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表第三部分2019年部門預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局的主要職能(一)主要職能壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局主要職責任務:貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)

3、督、食品藥品監(jiān)督管理等方面的法律、法規(guī)和政策;擬定全縣有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等相關(guān)規(guī)范性文件、政策和措施,經(jīng)批準后組織實施;擬訂并組織實施涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機構(gòu)建設規(guī)劃;組織開展工商、質(zhì)監(jiān)、食藥所有監(jiān)管工作。(二)內(nèi)設機構(gòu)壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局設14個內(nèi)設機構(gòu)和4個派出機構(gòu)。內(nèi)設機構(gòu)有辦公室、人事教育股、財務股、法制股、行政審批股、食品管理股、餐飲管理股、醫(yī)療器械和藥品管理股、特種設備安全監(jiān)察股、質(zhì)量計量

4、標準化管理股、企業(yè)監(jiān)督管理股、市場規(guī)范管理股、經(jīng)濟檢查股、投訴舉報中心(12315、12365、12311);派出機構(gòu)設立為4個市場和質(zhì)量監(jiān)督管理所,分別是壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局城區(qū)所、宗艾所、南燕竹所、羊頭崖所。(三)部門預算單位構(gòu)成部門預算單位構(gòu)成:壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局一個單位第二部分2019年部門預算表一、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年預算收支總表二、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年財政撥款收支總表三、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年部門預算收入總表四、壽陽縣市場和

5、質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年部門預算支出總表五、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年一般公共預算支出預算表六、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表七、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年政府性基金預算收入預算表八、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年政府性基金預算支出預算表九、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年“三公”經(jīng)費預算表十、壽陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表十一、項目支出績效目標申報表本單位無項目支出績效目標事項。表一

6、至表十詳細內(nèi)容見附件1,項目支出績效目標申報表見附件2(本單位無項目支出績效目標事項)。第三部分2019年部門預算情況說明一、2019年部門預算數(shù)據(jù)變動情況及原因2019年預算編制在職人員144人,與2018年年初預算155人,相比減少11人。2019年度財政預算安排本單位收入為1764.83萬元,其中:公共財政預算資金安排1764.83萬元。與2018年度財政預算收入1704.55萬元對比,收入增加了60.28萬元,增加3.54%。增加的主要原因是2019年工資標準提高,工資總額增加了,提取基

7、數(shù)增加導致各項保險費用增加。2019年度財政撥款預算批復數(shù)為1764.83萬元,其中:基本支出1550.73萬元,項目支出214.10萬元。(一)2019年基本支出變動情況2019年度財政撥款預算基本支出為1550.73萬元,2018年度財政撥款預算基本支出為1526.55萬元,2019年比2018年增加了24.18萬元,增長1.58%。基本支出包括2019年度一般公共服務支出1121.20萬元,2018年度一般公共服務支出1173.97萬元元,2019年比2018年減少了52.77萬元,減少4

8、.50%。減少的主要原因是人員調(diào)出11人,工資總額減少。2019年度社會保障和就業(yè)支出(包括:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金、事業(yè)工傷保險、事業(yè)失業(yè)保險、事業(yè)補充醫(yī)療保險)合計238.20萬元,2018年度社會保障和就業(yè)支出(包括:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金、事業(yè)工傷保險、事業(yè)補充醫(yī)療保險)合計197.11元,2019年比2018年增加了41.09萬元,增長20.85%,增加的主要原因是2019年工資標準提高,工資總額增加了,提取基數(shù)增加導致各項保險費用增加,2019年又新增了失業(yè)保險的提取。2019年度醫(yī)

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