新鄭市優(yōu)化局

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1、新鄭市優(yōu)化局2017年度部門決算二〇一八年九月目錄第一部分新鄭市優(yōu)化局概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、關(guān)于收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六

2、、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明八、預(yù)算績效情況說明九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用情況說明十三、其他重要事項(xiàng)第四部分名詞解釋第一部分優(yōu)化局概況一、部門職責(zé):(一)負(fù)責(zé)承辦市優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù);(二)負(fù)責(zé)行政效能監(jiān)察,對各職能部門及其工作人員在工作中存在的不作為、亂作為、推諉扯皮、承諾服務(wù)不到位等不良現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查和處理;(三)負(fù)責(zé)行政效能電子監(jiān)察工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理;(四)重點(diǎn)查處“

3、四亂”、“四難”等影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的案(事)件。市優(yōu)化局立足職能,突出創(chuàng)新,通過抓作風(fēng)、促效能、嚴(yán)懲處、優(yōu)環(huán)境,進(jìn)而在全市上下形成真抓實(shí)干、令行禁止的良好局面,為全市經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展出實(shí)招、動真格、求實(shí)效、護(hù)好航。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置:新鄭市優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境局(以下簡稱市優(yōu)化局)屬于一級預(yù)算單位。沒有二級三級預(yù)算單位。第二部分2017年度部門決算表(詳見附表)第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2017年度收、支總計(jì)均為322.02萬元。與2016年相比,收、支總計(jì)各增加71.18萬元,增長28.38%。主要原因是2017

4、年單位人員工資調(diào)整、各項(xiàng)社保繳費(fèi)基數(shù)變大。二、收入決算情況說明2017年度收入合計(jì)293.80萬元,其中:財(cái)政撥款收入293.80萬元,占100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。三、支出決算情況說明2017年度支出合計(jì)322.02萬元,其中:基本支出313.26萬元,占97.28%;項(xiàng)目支出8.76萬元,占2.72%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元

5、,占0.00%;對附屬單位支出0.00萬元,占0.00%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為322.02萬元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加71.18萬元,增長28.38%。主要原因是工資調(diào)整、各項(xiàng)社保繳費(fèi)基數(shù)變大。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)總體情況。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出322.02萬元,占支出合計(jì)的100.00%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加91.25萬元,增長39.54%。變動的主要原因是2017年單位工資調(diào)整、各項(xiàng)社保繳費(fèi)基數(shù)變大。(二)結(jié)

6、構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出322.02萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出275.48萬元,占85.55%;外交(類)支出0.00萬元,占0.00%;國防(類)支出0.00萬元,占0.00%;公共安全(類)支出0.00萬元,占0.00%;教育(類)支出0.00萬元,占0.00%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;文化體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業(yè)(類)支出25.71萬元,占7.98%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育(類)支出6.16萬元,占1.91%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,

7、占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%;交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探信息(類)支出0.00萬元,占0.00%;商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%;援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;國土海洋氣象(類)支出0.00萬元,占0.00%;住房保障(類)支出14.67萬元,占4.56%;糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)還本(類)支出

8、0.00萬元,占0.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%。(三)具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為322.02萬元,支出決算為

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