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《隰縣機關(guān)事務(wù)管理局》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、隰縣機關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門決算第一部分單位概況一、主要職責1、研究制定縣機關(guān)后勤服務(wù)、機關(guān)管理事務(wù)的具體管理制度、管理辦法并組織實施。2、貫徹執(zhí)行國家國有資產(chǎn)和房地產(chǎn)有關(guān)政策、法規(guī)、負責配合有關(guān)部門對機關(guān)院內(nèi)各單位的房產(chǎn)、地產(chǎn)的所有權(quán)、土地使用權(quán)及相關(guān)的配套設(shè)施的附屬的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理、防止資產(chǎn)流失。3、負責縣機關(guān)院內(nèi)的庭院規(guī)劃、綠化、美化、亮化。4、負責縣委政府機關(guān)大院的辦公用房、公共水、電、通訊設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化、安全保障、機關(guān)秩序等行政事務(wù)管理與后勤服務(wù)工作。5、負責縣四大班子各項重大活動的后勤服務(wù)工作。6、負責機關(guān)
2、基建立項、改建、改造與維修項目的審批實施。7、負責全縣集中供熱工作的監(jiān)督。8、負責全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作。9、負責管理好服務(wù)中心工作人員的工作、學(xué)習(xí)、生活、勞保、福利等工作。10、負責縣級機關(guān)汽車的編制、更新、報廢及車輛資料等管理工作,負責縣四大班子工作用車的調(diào)配、油料供應(yīng)、維修及日常管理工作、負責縣級重要會議和重大活動的車輛調(diào)度和安排。11、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。二、部門決算單位構(gòu)成我單位為正科級建制,共設(shè)有8個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、財務(wù)科、保衛(wèi)科、基建維修科、車輛管理科、公共機構(gòu)管理辦公室、綜合科、接待辦。第二部分2017年度部
3、門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(一)六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(二)七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表九、三公經(jīng)費公開表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本年收入合計865.17萬元。其中:財政撥款收入865.17萬元,占比100%.二、支出決算情況說明本年支出合計890.44萬元。其中:基本支出222.69萬元,占比25.01%;項目支出667.74萬元,占比74.99%。三、支出
4、決算具體情況一般公共服務(wù)支出890.44萬元,用于機關(guān)服務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù))支出。四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2017年度,我單位三公經(jīng)費共支出264.88萬元,其中:公務(wù)用車車運行維護費73.45萬元,比上年減少64.13萬元,同比減少46.61%;原因是:公車改革增加公務(wù)用車服務(wù)平臺和綜合執(zhí)法用車平臺,對全縣的公務(wù)用車進行統(tǒng)一調(diào)度和管理。公務(wù)接待費用191.43萬元,比上年減少8.88萬元,共計435次,2680人,同比下降4.43%;原因是:認真貫徹落實中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,進一步從嚴控制,嚴
5、把預(yù)算關(guān),減少不必要的開支。本年度未使用公共預(yù)算財政撥款支出國(境)外事接待費。五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明我單位為后勤服務(wù)類事業(yè)單位,無機關(guān)運行費支出。六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明截至2017年12月31日,本單位共有車輛24輛,一般公務(wù)用車24輛;辦公用房6227平方米,縣委、縣政府及黨群口使用,價值324.87萬元;沒有價值200萬元以上的大型設(shè)備。七、政府采購情況2017年度政府采購支出總額151.97萬元,其中貨物類8.53萬元,工程類78.11萬元,服務(wù)類65.33萬元。八、其他需要說明的情況2017年度,我單位無實行績效目
6、標管理的項目。我單位當年無政府基金預(yù)算,故公開表八我單位數(shù)據(jù)為空。第四部分名詞解釋財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算,是指政府的基本財政收支計劃,是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預(yù)算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標?! ∝斦A(yù)算由一般財政收入和財政預(yù)算支出組成。財政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等;財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本
7、建設(shè)支出及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?;痤A(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。印刷費:反映的印刷費支出。咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。電費:反映單位電費的支出。郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工
8、住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生方面的支出。差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。維修(護)費:反映單位日常開支的