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1、2017年度部門決算公開石家莊市新華區(qū)行政審批局2018年10月29日部門決算公開目錄第一部分新華區(qū)行政審批局部門概況一、部門職責二、部門決算單位構(gòu)成第二部分新華區(qū)行政審批局2017年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算經(jīng)濟分類表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費等相關(guān)信息統(tǒng)計表十、政府采購情況表第三部分新華區(qū)行政審批局2017年部門決算情況說明一
2、、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明六、預算績效管理工作開展情況說明七、其他重要事項的說明1.機關(guān)運行經(jīng)費情況2.政府采購情況3.國有資產(chǎn)占用情況4.其他需要說明的情況第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門職責(一)貫徹執(zhí)行行政審批相關(guān)政策、法律、法規(guī)和規(guī)定;負責全區(qū)行政審批相關(guān)工作體系、體制機制創(chuàng)新和完善工作。(二)負責投資建設(shè)、企業(yè)注冊、環(huán)保安監(jiān)、社會事務(wù)等方面的行政審批以及相關(guān)事項;及時向各職能部門推送行政審批事項辦理情況,協(xié)調(diào)解決
3、審批事項辦理中的問題。(三)負責統(tǒng)一組織實施行政審批涉及的現(xiàn)場勘查、技術(shù)論證和社會聽證等工作,統(tǒng)一協(xié)調(diào)派駐部門行政審批事項的辦理。(四)負責對行政審批政務(wù)服務(wù)事項流程進行規(guī)范和優(yōu)化,推進行政審批標準化建設(shè),及規(guī)范行政審批行為,并依法全面公開行政審批信息。(五)負責對行政審批行為進行監(jiān)督檢查,對人員進行日常管理、教育培訓和績效考核。(六)負責中心的日常管理,制定中心的各項規(guī)章制度、管制辦法并組織實施。(七)負責對擬進中心工作人員的考察確定并進行政治和業(yè)務(wù)培訓。(八)負責受理對中心工作人員違規(guī)違紀行為的投訴。(九)負責中心的人事、勞資、財務(wù)
4、、統(tǒng)計、檔案等管理工作,及相關(guān)設(shè)備設(shè)施維修等后勤保障工作。(十)負責“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等工作。(十一)負責派駐政務(wù)服務(wù)中心窗口人員及其行政審批事項的規(guī)范、管理和監(jiān)督。(十二)負責全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系的信息化建設(shè)。(十三)負責對行政審批事項實行目錄管理、動態(tài)調(diào)整。(十四)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。二、部門決算單位構(gòu)成2017年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共一個,分別是石家莊市新華區(qū)行政審批局,單位基本性質(zhì)為行政單位,預算管理級次為一級預算單位,執(zhí)行行政單位會計制度,較上年增加一個預算單位,原因為2017
5、年審批局新成立。第二部分2017年度部門決算報表見附件“新華區(qū)行政審批局2017年度部門決算報表”第三部分部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明本部門為2017年新成立單位,年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,本年收入177.36萬元,支出171.43萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.93萬元。二、收入決算情況說明本部門2017年度收入合計177.36萬元,其中:財政撥款177.36萬元,占100%。如圖所示:圖1:收入決算結(jié)構(gòu)餅狀圖三、支出決算情況說明本部門2017年度本年支出合計171.43萬元,其中:基本支出105.44萬元,占61.51%;項目支出6
6、5.99萬元,占38.49%。如圖所示:圖2:支出決算結(jié)構(gòu)餅狀圖四、財政撥款收入支出決算總體情況說明(一)財政撥款收支與2016年度決算對比情況本部門2017年度財政撥款收支全部為一般公共預算財政撥款收支。年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,本年收入177.36萬元,支出171.43萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.93萬元。本部門為2017年新成立單位,無2016年度決算數(shù)據(jù)。(二)財政撥款收支與年初預算數(shù)對比情況本部門為2017年新成立單位,無2017年初預算,未進行對比。五、“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明本部門2017年度無“三公”經(jīng)費支出。(一)因公出國
7、(境)費支出0萬元。(二)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:公務(wù)用車購置費:本部門2017年度未發(fā)生公務(wù)用車購置經(jīng)費支出。公務(wù)用車運行維護費:本部門2017年度未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費支出。(三)公務(wù)接待費支出0萬元。本部門2017年度未發(fā)生公務(wù)接待經(jīng)費支出。由于為2017年新成立部門,未與年初預算和2016年度決算進行對比。六、績效預算管理工作開展情況說明(一)績效管理工作開展情況審批局是2017年新成立單位,按照“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則科學合理的編制預算,按照深化績效預算管理的要求優(yōu)化了預算項目“部門
8、職責-工作活動”的績效預算管理結(jié)構(gòu),細化了績效目標和指標,力爭可審核、可監(jiān)控、可評價。將績效管理融入項目管理的全過程,為節(jié)約財政資金,提高了財政資金的使用效率夯實基礎(chǔ)。(二)預算項目績效評價開展情況進一步完