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《審計師考試(初級)審計理論與實務真題與答案》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、....2011年審計師考試(初級)審計理論與實務真題及答案2012-7-2015:37:00學易網(wǎng)【大】【中】【小】打印?一、單項選擇題(以下每小題各有四項備選答案,其中只有一項是符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分。本題共30分,每小題1分。) 1.我國最早用“審計”一詞命名審計機構(gòu)的朝代是: A西周 B.漢朝C.唐朝D宋朝 2.下列各項中,不屬于國家審計特點的是: A法定性B強制性C.有償性D獨立性 3.下列有關審計種類的表述,正確的是: A 與財政財務收支審計相比,財經(jīng)法紀審計更加突出合法性目標 B.局部審計也稱抽樣審計,是選擇部分工程進行的審計 C.全
2、部審計就是詳細審計,可以查出被審計單位存在的所有差錯 D.授權審計即委托審計,雙方當事人都必須是審計機關,并且存在業(yè)務領導關系 4.下列有關我國國家審計的表述,錯誤的是: A 縣級以上各級人民政府設立審計機關 B.中國人民解放軍審計署的審計管轄范圍由國家審計署確定 C 地方各級審計機關對本級人民政府和上一級審計機關負責 D.審計機關經(jīng)批準可以在其審計管轄范圍內(nèi)設立派出機構(gòu) 5.下列各項中,不屬于內(nèi)部審計機構(gòu)職責的是: A 對本單位及所屬單位的主要負責人進行經(jīng)濟責任審計 B 對本單位及所屬單位財務收支情況進行審計 C.對本單位及所屬單位內(nèi)部控制情況進行評審 D 對本
3、單位及所屬單位經(jīng)濟經(jīng)管和效益情況進行審計 ?6.下列有關審計準則的表述,錯誤的是?! 審計準則是衡量審計質(zhì)量的尺度 B 審計準則是評價被審計單位的規(guī)范 C。審計準則是確定和解脫審計責任的依據(jù) D.審計準則是審計組織與社會進行溝通的媒介 7.我國內(nèi)部審計人員參加國家審計機關組織實施的審計工程時,應遵循的審計準則是: A 國家審計準則 B.國際審計準則 C.內(nèi)部審計準崩 D 注冊會計師審計準則 8.下列有關審計質(zhì)量控制的表述,錯誤的是: A.審計質(zhì)量控制涉及審計全過程 B.審計質(zhì)量控制中不包括對審計人員素質(zhì)的控制學習.參考.... C.審計工作底稿復核是審計質(zhì)
4、量控制措施之一 D.審計質(zhì)量控制的主體是審計組織和審計人員 9.下列有關審計目標的表述,錯誤的是: A.審計目標通??梢詣澐譃榭傮w審計目標和具體審計目標 B.審計目標的確定取決于社會需求和審計界自身的能力與水平 C.社會審計的總目標是揭示財務報表是否存在錯報 D.內(nèi)部審計的總目標是對被審計單位相關業(yè)務的真實性、合法性和效益性進行檢查和評價 10.下列各項中,屬于國家審計計劃階段的主要工作是: A.檢查重大違法行為 B.選派審計人員組成審計組 C.編制審計工作方案 D. 按照審計實施方案獲取審計證據(jù) ?11.下列審計證據(jù)中,屬于環(huán)境證據(jù)的是: A.函證的往來信件
5、 B.詢問情況記錄 c.存貨盤點記錄 D.內(nèi)部控制狀況 12.下列各項中,通??梢宰鳛閷徲嬕?guī)范的是: A.國家審計準則 B.審計工作計劃 C.審計工作方案 D.國家有關方針政策 13.下列有關審計分析的表述,錯誤的是: A.常用的審計分析方法有比較分析法、比率分析法和趨勢分析法 B.審計分析方法可以運用于包括審計劃、審計實施以及審計終結(jié)在內(nèi)的審計全過程 C.審計分析研究的是財務數(shù)據(jù)之間可能存在合理關系,不包括非財務數(shù)據(jù) D.審計分析要關注相關信息的異常波動和差異 14.下列各項中,屬于會計信息控制的是: A.材料的驗收和領用制度 B.會計憑證的復核制度
6、 C.生產(chǎn)計劃的過程 D.固定資產(chǎn)的定期盤點制度 15.社會審計人員財務報表審計中對內(nèi)部控制進行初評后,認為應該測試內(nèi)部控制有效性的情況是?! .內(nèi)部控制風險較低 B.內(nèi)部控制風險很高 C. 內(nèi)部控制的設置極不健全學習.參考.... D.難以對內(nèi)部控制的健全性作出評價 ?16.下列各項中,可以用來調(diào)查了解內(nèi)部控制的方法是: A計算 B監(jiān)盤 C.觀察D.函證 17.根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,我國國家審計工程的審計報告是: A.內(nèi)部審計報告和外部審計報告 B.審計意見書和審計決定書 C.審計結(jié)果報告和審計工作報告 D.審計組的審計報告和審計機關的審計報
7、告 18.效益審計中,審計人員按照既定規(guī)范和合理的控制模式對經(jīng)管程序進行檢查和分析的方法是: A.內(nèi)容分析法 B.程序分析法 C.案例研究法 D.邏輯模型法 19.下列各項中,不屬于信息系統(tǒng)審計內(nèi)容的是: A.信息系統(tǒng)產(chǎn)生的電子數(shù)據(jù) B.信息系統(tǒng)內(nèi)部控制 C.信息系統(tǒng)組成部分 D.信息系統(tǒng)生命周期 20.下列各項審計風險中,屬于審計人員可控的風險是: A.控制風險B.固有風險 C.檢查風險D.重大錯報風險 ?21.下列