靖西縣招商進局.doc

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1、靖西縣招商促進局2014年部門決算目錄第一部分:靖西縣招商促進局概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分:靖西縣招商促進局2014年部門決算報表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預算支出決算表表六:一般公共預算支出決算明細表表七:一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分:靖西縣招商促進局2014年度部門決算情況說明一、2014年度收入支出決算總體情況。二、2014年度一般公共預算支出決算情況。三、2014年度政府性基金支出決算情況。

2、四、一般公共預算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。五、其他重要事項情況說明。第一部分:靖西縣招商促進局概況一、主要職能本單位成立于2004年8月,系正科級參公單位,財政全額撥款。單位編制人數(shù)15人,現(xiàn)實有在編人數(shù)14人,其中局長1名,副局長2名,紀檢組長1名,干部職工10名。單位有公務用車1輛。單位主要職能是:1、貫徹執(zhí)行有關對外開放、利用外資方針、政策、法規(guī),擬定促進全縣招商引資的政策、規(guī)定,完善招商引資服務管理機制并組織實施。2、負責管理、協(xié)調、受理、指導全縣招商引資和投資投訴工作,提出招商引資、改善

3、投資軟環(huán)境的建議。3、擬定全縣性的國內外招商計劃并組織實施。;4、策劃、組織重大招商引資活動以及投資合作項目的洽談、簽約和跟蹤、協(xié)調、服務工作。5、負責整合投資項目資源,建立和管理招商項目數(shù)據(jù)庫及信息提供。6、負責本縣開展區(qū)域間經(jīng)濟合作會籌備及前期工作、協(xié)調項目立項和儲備工作。7、負責與外地的經(jīng)貿(mào)協(xié)作、業(yè)務聯(lián)系及備案管理工作。二、部門決算單位構成本單位無二層機構,決算部門即為本單位。第二部分:靖西縣招商促進局2014年部門決算報表表一:收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款95.

4、89一、一般公共服務支出97.84二、事業(yè)收入0二、外交支出0三、事業(yè)單位經(jīng)營收入0三、教育支出0四、其他收入0四、科學技術支出0 五、文化體育與傳媒支出0 六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.75  七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0   本年收入合計95.89本年支出合計98.59 用事業(yè)基金彌補收支差額 結余分配0 上年結轉34.90年末結轉與結余32.20   收入總計130.79支出總計130.79表二:收入決算表單位:萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目

5、編碼科目名稱小計其中:本級橫向財政撥款非本級財政撥款類款項欄次123456789合計95.8995.89       201一般公共服務支出95.1495.14       20113商貿(mào)事務95.1495.14       2011301行政運行52.2353.23       2011302一般行政管理事務         2011308招商引資41.9141.91       210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.750.75       21005醫(yī)療保障0.750.75       2100501行政單

6、位醫(yī)療0.680.68       2100599其他醫(yī)療保障支出0.070.07                  表三:支出決算表單位:萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計98.5963.7334.86   201一般公共服務支出97.8462.9834.86   20113商貿(mào)事務97.8462.9834.86   2011301行政運行53.5753.57   2011302一般行政管理事務   2011308招商引資44.2

7、79.4034.86   210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.750.75   21005醫(yī)療保障0.750.75   2100501行政單位醫(yī)療0.680.68   2100599其他醫(yī)療保障支出0.070.07   表四:財政撥款收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次 1欄次 234一、一般公共預算財政撥款195.89一、一般公共服務支出1897.84 二、政府性基金預算財政撥款20二、外交支出19    3 三、教育支出20    4 四、

8、科學技術支出21    5 五、文化體育與傳媒支出22    6 六、社會保障和就業(yè)支出23    7 七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出240.75  8 八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25   9 ……26    10 ……27    11  28 本年收入合計1295.89本年支出合計2998.59年初財政撥款結轉和結余132.98年末結轉和結余300.29一般公共預算財政撥款142.98 31 政府性基金預算財政撥款150 3

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