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《2015年農(nóng)村財務審計工作總結(jié) _0 》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。
1、---------------------------------------------------------------范文最新推薦------------------------------------------------------2015年農(nóng)村財務審計工作總結(jié)根據(jù)《##市農(nóng)業(yè)局關于轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部的通知》精神以及8月14日##縣紀委召開的《XX年農(nóng)村基層黨風廉正建設工作會》會議精神要求,我們對全縣20個街鎮(zhèn)的農(nóng)村集體經(jīng)濟組織今年以來的財務情況進行了全面的審計,現(xiàn)總結(jié)如下:一、農(nóng)村財務審計的主要作法1、搞好宣傳,提高認識。在開展審計工作前,縣農(nóng)業(yè)局下發(fā)了《關于認真開展農(nóng)村集體經(jīng)
2、濟組織審計工作的通知》》(綦農(nóng)業(yè)〔XX〕1220號)。通知明確指出出:開展農(nóng)村集體經(jīng)濟組組織審計,能夠更好地保保護集體經(jīng)濟組織和農(nóng)民民的合法權益,促進黨的的各項惠農(nóng)政策落實到位位;能夠促進村級財務公公開和民主制度建設,進進一步完善村級監(jiān)督和權權力制約機制;加強農(nóng)村村集體經(jīng)濟組織審計,是是鞏固“三農(nóng)”工作成果果的要求,是改善民生和和構(gòu)建農(nóng)村和諧的要求,,是推進農(nóng)村又好又快發(fā)發(fā)展的有力保障。要求各各街(鎮(zhèn))要充分認識開開展農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審審計工作的重要意義。2、成立領導小組和工作作班子。各鎮(zhèn)都成立了由由分管農(nóng)業(yè)的領導或紀檢檢書記擔任組長,農(nóng)經(jīng)干干部、財政干部、駐村干干部、代理會計為成員的
3、的農(nóng)村財務審計工作領導導小組,具體負責農(nóng)村財財務審計工作。3、明明確審計工作的范圍和重重點。這次農(nóng)村集體經(jīng)濟濟組織審計的范圍,是街街(鎮(zhèn))、村兩級XX年年度農(nóng)民負擔情況和農(nóng)民民負擔資金的提取使用及及惠農(nóng)政策落實到位的情情況和日常財務工作。審審計的重點是農(nóng)民負擔和和惠農(nóng)政策落實情況、日日常財務審計。----------------------------------------------最新精品為你奉上-歡迎下載閱讀-------------------------------------------------5/5----------------------------------
4、-----------------------------范文最新推薦------------------------------------------------------二、農(nóng)農(nóng)村財務審計的結(jié)果及存存在的問題全縣3144個行政村、2629個個村民小組中,已審計2249個村、2046個個村民小組。接受審計的的村、社在農(nóng)村合作醫(yī)療療收費、農(nóng)村中小學收費費、農(nóng)民建房收費、農(nóng)民民集資收費、一事一議籌籌資籌勞中未發(fā)現(xiàn)貪污挪挪用、自立項目、違規(guī)收收費、強行以資代勞籌工工等情況。通過檢查審計計,主要反映出以下問題題:1、挪用集體資金金的情況仍有發(fā)生。個別別村組干部由于思想素質(zhì)質(zhì)不高,財經(jīng)紀律
5、意識不不強,挪用集體資金的情情況仍然存在。這次審計計中查出:挪用集體資金金8人,金額530500.54元,其中:安穩(wěn)穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資資金23000余元,永永城鎮(zhèn)一村民組長挪用集集體資金20859.554元,古南街道一村民民組長挪用集體資金45536.5元;其他違規(guī)規(guī)行為23人,主要是在在集體報銷旅游費、伙食食費、重報支出等費用,,涉及金額15418..5元。到目前為止,已已有21人作了退賠,退退出集體資金6243..5元,占應退賠金額的的9.92%。2、部部分村組執(zhí)行制度不夠嚴嚴格。我縣農(nóng)村財務實行行委托代理和電算化管理理以來,財務管理制度比比較健全。但是,由于少少數(shù)村組干部思想
6、素質(zhì)不不高,遵章守紀意識不強強,因而在農(nóng)村財務管理理工作中執(zhí)行制度不夠嚴嚴格。這次審計中同時查查出集體收入未及時入賬賬17筆84578元,,少支多報1筆50元,,拒絕不合理開支入賬225筆9541元,違規(guī)規(guī)新增債務3筆181770元。3、財務管理理監(jiān)督仍需加強。一是開開支審批手續(xù)不夠完善。。少數(shù)開支單據(jù)或無事由由,或無經(jīng)辦人簽字,或或無審批人審批,或無民----------------------------------------------最新精品為你奉上-歡迎下載閱讀-------------------------------------------------5/5-----
7、----------------------------------------------------------范文最新推薦------------------------------------------------------民主理財小組審核蓋章。。二是部分票據(jù)不規(guī)范。。少數(shù)村組仍有使用三聯(lián)聯(lián)收據(jù)收款或白條單據(jù)付付款的情況,一些本應取取得正規(guī)合法憑證的經(jīng)濟濟業(yè)務,卻以非正規(guī)票據(jù)據(jù)代替。三是民主理財小小組未能履行監(jiān)督職能。。全縣共有民主