原輔材料檢驗制度

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1、***********有限公司文件編號原輔材料檢驗制度編制/日期版次/修改審核/日期發(fā)布日期批準/日期1.目的對購買的原材料、包裝材料和輔料的檢驗進行規(guī)范,確保進料能夠滿足使用要求。2.適用范圍適用于所有原輔材料、包裝材料的檢驗。3.職責3.1品控部:負責制訂原輔材料、包裝材料的質(zhì)量標準;負責進行抽樣、檢測、評判;對進料的檢驗狀態(tài)進行標識;3.2采購部:負責聯(lián)系供應商對不合格的進料進行處理;3.3財務部倉管員:負責進料的收貨、入庫的辦理;4.定義無5.程序5.1財務部倉管員:供應商按采購訂單送貨,財務部倉管員安排收貨并通知品控部進行檢驗,將貨物暫存放在待檢區(qū),并開具《收貨單》;5.2現(xiàn)

2、場檢驗:品檢員接到收貨通知,第一時間到現(xiàn)場,依據(jù)《進料檢驗作業(yè)指導書》對運輸工具和到貨物料及其包裝進行檢查和抽樣。5.3檢驗:5.3.1原輔料的檢驗:品控部編制原輔料的驗收標準,包括感觀、理化與微生物三項指標。每批原輔料來貨,按照該標準進行檢測,理化和微生物項目需送實驗室。實驗室檢驗結果記錄在《原料理化分析報告單》和《微生物檢驗報告單》;5.3.2包裝材料的檢驗:品控部編制包裝材料的驗收標準,包括感觀、物理性能、規(guī)格、材質(zhì)及其它相關項目。每批外包裝材料,內(nèi)包裝材料到貨,按照該標準進行檢驗。5.4評判:檢驗人員根據(jù)檢驗的情況,對進料進行評判,合格、不合格。當出現(xiàn)不合格時,需按《不合格品控

3、制程序》進行處理。并簽批《收貨單》。5.5報告:《收貨單》原件由品控部保存5.6標識:檢驗人員根據(jù)《產(chǎn)品標識與可溯性程序》對物料檢驗狀態(tài)進行標識。6.相關文件6.1《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》6.2《不合格品控制程序》6.3《進料檢驗作業(yè)指導書》6.4《驗收標準》7.使用表單7.1《原材料檢驗報告單》7.2《微生物檢驗報告單》7.3《原料分析報告單》7.4《收貨單》

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