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《內(nèi)部審核首次會議發(fā)言》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、內(nèi)部審核首次會議發(fā)言第一篇:2014年內(nèi)部審核首次會議記錄2014年內(nèi)部審核首次會議記錄記錄人:xxx時間:2014.11.12.地點:環(huán)保大廈三樓會議室主持人:xxx參加人:xxx、xxx,技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、各科室主任會議內(nèi)容:1、會議由審核組組長xxx主持2、人員到齊后,審核組組長宣布會議開始。3、審核組組長宣讀此次內(nèi)審的目的:通過對質(zhì)量體系開展內(nèi)部審核,驗證其運行是否符合質(zhì)量體系和《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求,以促進質(zhì)量體系規(guī)范有序的運作。4、審核組組長宣讀此次內(nèi)審的范圍:本次內(nèi)部審核主要是針對新制訂的質(zhì)量體系文
2、件首次進行的內(nèi)部審核,按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的評審程序,對照評審準則19個要素、75條、180款,對我站質(zhì)量體系進行逐條審核,審核范圍包括我站的質(zhì)量體系、文件控制、分包、服務(wù)和供應(yīng)品采購、合同管理、申訴和投訴、糾正措施和預(yù)防措施、記錄、人員、設(shè)施和環(huán)境條件、監(jiān)測分析方法、儀器設(shè)備、標準物質(zhì)、量值溯源、樣品采集、樣品管理、樣品分析、質(zhì)量管理、監(jiān)測分析結(jié)果與報告等·5、審核組組長宣讀此次內(nèi)審的依據(jù):1)《2014年民權(quán)縣環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量保證計劃》;2)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》;3)民權(quán)縣環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量體系文件。4)國家和行業(yè)
3、的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準。6、審核組組長介紹審核人員的分工:第一組xxx、xxx:負責對質(zhì)控室、綜合室、業(yè)務(wù)管理室、質(zhì)控室的審核第二組xxx、xxx:負責對實驗室、辦公室的審核7、審核組組長宣布此次內(nèi)審的時間安排:2014年11月12日12月3日結(jié)束。8、內(nèi)審組成員對內(nèi)審時間安排給予確認,明確各被審核部門的陪同人員,征求被審核部門對內(nèi)審工作的意見。9、內(nèi)審組組長強調(diào)內(nèi)審時審核人員要堅持客觀、獨立、系統(tǒng)的原則;審核的基本原則是抽樣審核;采用提問、觀察、記錄和確認的方法對被審核部門進行審核;對發(fā)現(xiàn)的不符合項要認真《質(zhì)量體系內(nèi)審不符合
4、項報告》,并要求被審核部門進行確認,得出審核結(jié)論。10、確定末次會議的時間和參加人員。二〇一四年十一月十二日第二篇:正式審核首次會議正式審核首次會議1會前準備1.1與會人員清點、簽到;1.2雙方人員介紹(審核人員資格說明);1.3提交審核計劃(通常提前1周由受審核方確認);1.4審核組長主持(注:時間控制0.5h內(nèi))2會議議程2.1根據(jù)公司申請,受cqc委托,審核組一行質(zhì)量管理體系從月日至月日進行為期天的現(xiàn)場審核。2.2確認審核目的、范圍、依據(jù)和不涉及的內(nèi)容。(1)審核目的對qms符合iso9001標準程序作業(yè)正式評價,決定是否
5、推薦注冊。(2)審核范圍公司qms覆蓋的所有部門、過程和/開發(fā)、制造、服務(wù)涉及到的所有部門、場所。(3)審核依據(jù)①iso9001質(zhì)量體系標準;②公司qms文件及相關(guān)文件(注:要求受審核方確認有效版本,)③社會要求(主要包括國家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章);④合同要求。2.3確認審核計劃并解釋有可能調(diào)整(1)受審核方會上提出;(2)在審核過程中審核方提出;(3)接受審核的各部門是否獲得并已作出安排。2.4說明為順利地達到審核目的,有點需作說明:(1)第三方認證的特點可概括為16個字,即:“正面求證,負面報告,嚴格審核,綜合評價”,為確保審
6、核的有效性和效率,在審核過程中,我們將始終站在公正客觀的立場上,以標準為準繩,客觀實事為依據(jù)進行。忠于審核目的,堅持審核準則,是每個審核員的基本職責,在審核期間,審核員不提供任何咨詢服務(wù)活動。(2)確認保密聲明。在加入cqc之前,我們都已作出保密承諾并簽字。在審核過程中,我們可能會涉及到公司內(nèi)部許多有關(guān)的文件、資料或商業(yè)機密,我們都將嚴守秘密,決不外傳,除非公司有書面許可。但公司不能以保密為理由,拒不向?qū)徍私M提供有關(guān)文件、資料。如此,我們將作為沒有該文件、資料處理,但公司可向我們提出特別要求。(3)解釋審核方法。隨機抽樣是審核的
7、基本方法,為使審核結(jié)論盡量公正客觀、全面正確,我們將努力抽取具有代表性的樣本,但任何抽樣均有風險性。(4)為保證審核按照計劃進行,在審核期間,希望公司能提供審核所需資源(如交通、辦公地點、打字復(fù)印等),并對辦公地點予以確認。(5)解釋不合格項分類,開具方法及確認方式選擇。a)不合格項分類:i類——嚴重ii類——一般;嚴重不符合:管理體系與標準或文件的要求嚴重不符合;系統(tǒng)性或區(qū)域性的不符合;對體系有嚴重影響或造成嚴重后果的不符合。一般不符合:孤立的、偶發(fā)的不符合;對體系不會產(chǎn)生嚴重影響和嚴重后果的不符合。b)對所發(fā)現(xiàn)不合格項將按過
8、程和所審核部門開具不合格項報告;c)確認方式可選擇部門負責人/管理者代表/其它;d)不合格項確認后將在總結(jié)會上報告。(6)審核的最后,審核組將匯總分析審核結(jié)果,做出本次審核的現(xiàn)場結(jié)論:a)推薦認證注冊b)推遲推薦認證注冊c)不推薦認證注冊(7)為保證審核順利進行