接收及移庫流程

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1、接收及移庫流程編碼:版本:發(fā)布日期:2001年7月責任人:物料部經(jīng)理編寫人:會簽表部門姓名簽字日期管理資源吧(www.glzy8.com),提供海量管理資料免費下載!采購部計劃部QA修訂履歷版本號修編人日期審核會簽/批準簡述A02001年7月管理資源吧(www.glzy8.com),提供海量管理資料免費下載!1目的規(guī)范來料接收工作,確保材料準確、及時地入庫。2范圍本程序適用于公司收貨中心。3術(shù)語及定義PO:采購定單POReceipt:采購定單收貨POReturn:采購定單退貨UnplannedReceipt:計劃外入庫(無采購定單)4引用參照文件WI202INV-防護要求指導SOP501QA

2、-產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序QSP701—不合格品控制程序5職責5.1采購員負責把到貨情況及時通知收貨員。5.2收貨員負責具體接收、送檢和移庫工作。5.3進貨檢驗員負責來料檢驗工作。5.4收貨中心統(tǒng)計員負責把收貨信息輸入MRPⅡ系統(tǒng),并提供必要的報告。5.5倉庫實物管理員負責確認入庫材料。5.6倉庫記帳員負責在MRPⅡ系統(tǒng)中的移庫工作。6工作程序(附流程圖)6.1收貨員必須在接到完備的“SOP502INV-01收貨通知單”的前提下收貨。6.2收貨員首先應觀察貨物的外觀及包裝,然后進行品種認別和數(shù)量清點,如發(fā)現(xiàn)有破損、受潮、品種不符、數(shù)量短少等情況,應填寫“SOP502INV-05收貨異常情況

3、報告單”,并通知采購部門。6.3收貨員根據(jù)“QSP702-02免檢品清單”區(qū)分送檢材料和免檢材料。管理資源吧(www.glzy8.com),提供海量管理資料免費下載!6.4收貨員填寫“SOP502INV-02進貨檢驗交接單”,與實物一起送至進貨檢驗區(qū)。6.5收貨區(qū)內(nèi)的貨物都應有標識,并區(qū)分不同狀態(tài),具體要求見“SOP501QA-產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序”。6.6收貨員應對所有入庫材料以流水號方式規(guī)定入庫批次,便于先進先出和批號管理。6.7收貨統(tǒng)計員原則上應于當天將收貨信息輸入MRPⅡ系統(tǒng),并完成當天“SOP502INV-06接收報表”。6.8對于沒有采購定單的材料入庫稱為計劃外入庫。請求入

4、庫人員應填寫“SOP502INV-04特別入庫單”,并獲計劃部經(jīng)理批準。計劃外入庫材料同樣需要進貨檢驗。6.9對于檢驗不合格材料,應PO退貨或移入不合格庫位,具體詳見“QSP701—不合格品控制程序”。6.10收貨員應根據(jù)相關(guān)要求對進貨材料進行正確的搬運和防護,詳見“WI202INV防護要求指導”。7輸出文件管理資源吧(www.glzy8.com),提供海量管理資料免費下載!__________________管理資源吧(www.glzy8.com),提供海量管理資料免費下載!管理資源吧(www.glzy8.com),提供海量管理資料免費下載!

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