2017博湖種子管理站決算

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1、2017年度博湖縣種子管理站決算公開說明目錄第一部分博湖縣種子管理站概況一、主要職能、機構設置及人員情況二、部門決算單位構成第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明(二)部門收入總體情況說明(三)部門支出總體情況說明二、部門財政撥款收支情況(一)財政撥款收支總體情況說明(二)一般公共預算支出決算情況說明(三)政府性基金預算收支決算情況說明(四)政府性基金預算支出決算情況說明三、部門結轉結余情況四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況五、機關運行經(jīng)費支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項的情況(一)國有資產(chǎn)占用情況說明(二)國有資產(chǎn)收益征

2、繳情況說明(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況(11張):《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》《基本建設類項目收入支出決算表》《支出決算明細表》《基本支出決算明細表》《項目支出決算明細表》《財政專戶管理資金收入支出決算表》三、財政撥款收支情況(9張)《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》《一般公共預算財政

3、撥款項目支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》四、單位資產(chǎn)負責情況(1張):《資產(chǎn)負債簡表》五、部門決算附表(5張)《資產(chǎn)情況表》《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機構人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報說明附表(2張)《部門決算相關信息統(tǒng)計表》《政府采購情況表》七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》第一部分部門單位概況一、部門單位基本情況,包括:部門主要職能和機構設置情

4、況、年末編制情況、實有人數(shù)情況等。(一)單位主要工作職責:1、宣傳和貫徹國家種子方面的法律、法規(guī)和方針政策;2、當?shù)胤N子工作的調(diào)查研究及品種區(qū)域布局的審查;3、當?shù)胤N子工作及項目的論證、申報及管理;4、收集、上報各種統(tǒng)計報表;5、制定并組織實施當?shù)胤N子發(fā)展建設和種子項目工程;6、起草制定當?shù)胤N子方面的規(guī)章制度及政策性文件;7、審核和管理農(nóng)作物“生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證”,辦理農(nóng)作物常規(guī)種子“生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證”;8、農(nóng)作物新品種區(qū)域試驗、新品種比較試驗、新品種生產(chǎn)試驗及農(nóng)作物新品種區(qū)域試驗管理;9、當?shù)胤N子生產(chǎn)基地管理;10、當?shù)胤N子生產(chǎn)計劃的審核及管理;11、種子貯備

5、計劃的安排與落實;12、種子外調(diào)計劃的落實和管理;13、培訓轄區(qū)內(nèi)的種子經(jīng)營人員;14、指導種子企業(yè)的加工、包裝工作;15、種子行政執(zhí)法、查處種子違法案件。(二)人員情況:本單位屬參(依)照公務員管理單位,核定編制數(shù)為8人,其中:行政編制8人、事業(yè)編制0人;現(xiàn)實有人員10人,其中:在職人員6人,離退休人員4人,其他人員0人。二、部門決算單位構成。從決算單位構成看,博湖縣種子管理站決算編制范圍的單位名單見下表:序號單位名稱備注1博湖縣種子管理站第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明2017年度收入69.93萬元,與上年相比,增加0.7

6、3萬元,增長1%,支出69.93萬元,與上年相比,增加0.73萬元,增長1%,結余0萬元,與上年相比,沒有發(fā)生變動。增減變化主要原因是:人員經(jīng)費支出增加。與預算相比情況:2017年度決算收入69.93萬元,與預算相比,增加0.06萬元,增加0.08%;支出69.93萬元,與預算相比,增加0.06萬元,增加0.08%。增減變化的主要原因是:人員經(jīng)費增加。其他有關說明內(nèi)容:無。(二)部門收入總體情況說明本年收入合計69.93萬元,其中:財政撥款收入69.93萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%

7、;其他收入0萬元,占0%。與預算相比情況:2017年財政撥款收入69.93萬元,與預算相比增加0.06萬元,增加0.08%,增減變化主要原因是:人員經(jīng)費增加。其他有關說明內(nèi)容:無。(三)部門支出總體情況說明本年支出合計69.93萬元,其中:基本支出69.93萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。與預算相比情況:2017年基本支出69.93萬元,與預算相比增加0.06萬元,增加0.08%,增減變化的原因是:人員經(jīng)費增加。項目支出0萬元,與預

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