2017博湖博湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算

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1、2017年度博湖縣博湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算公開說明目錄第一部分博湖縣博湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明(二)部門收入總體情況說明(三)部門支出總體情況說明二、部門財(cái)政撥款收支情況(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況六、

2、政府采購情況七、其他重要事項(xiàng)的情況(一)國有資產(chǎn)占用情況說明(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價(jià)情況說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報(bào)表一、報(bào)表封面二、部門收支總體情況(11張):《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項(xiàng)目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》《支出決算明細(xì)表》《基本支出決算明細(xì)表》《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》三、財(cái)政撥款收支情況(9張)《財(cái)政撥款收

3、入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況(1張):《資產(chǎn)負(fù)債簡表》五、部門決算附表(5張)《資產(chǎn)情況表》《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機(jī)構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表

4、》六、填報(bào)說明附表(2張)《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》《政府采購情況表》七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》第一部分部門單位概況(一)基本情況。1.主要職能。為人民身體健康提供基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。主要有常見病多發(fā)病的診治護(hù)理,居民健康檔案的建立,老年人及慢性病患者的體檢隨訪,孕產(chǎn)婦及兒童的管理,精神障礙患者的管理,結(jié)核病的管理等職責(zé)2.機(jī)構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。2017年度,納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共?1個(gè),單位基本性質(zhì)為事業(yè)單位

5、,執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,二級預(yù)算單位。3.人員情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因我單位編制人數(shù)18人,在編在職人員21人,在職人員增加了5人,其中同工同酬3人,公崗2人。退休人員10人,較上年減少1人(死亡)。第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明2017年度收入510.82萬元,與上年相比,增加246.84萬元,增長51.67%,支出494.34萬元,與上年相比,增加230.36萬元,增長53.4%,結(jié)余16.49萬元,增減變化主要原因是:1、增加2017年基本公共

6、衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、基藥補(bǔ)助、醫(yī)療設(shè)備采購專項(xiàng)資金;2、2017年聘用同工同酬人員及公益性崗位人員工資調(diào)增部分,及當(dāng)年上半年合管辦5人工資并入鎮(zhèn)衛(wèi)生院工資支出增加;4、全民免費(fèi)健康體檢增加基本支出。與預(yù)算相比情況其他有關(guān)說明內(nèi)容。(二)部門收入總體情況說明本年收入合計(jì)510.82萬元,其中:財(cái)政撥款收入342.24萬元,占67%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入72.73萬元,占14.24%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入95.85萬元,占18.76%。增減變化的主要原因是:1

7、、增加2017年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、基藥補(bǔ)助、醫(yī)療設(shè)備采購專項(xiàng)資金;2、2017年聘用同工同酬人員及公益性崗位人員工資調(diào)增部分,及當(dāng)年上半年合管辦5人工資并入鎮(zhèn)衛(wèi)生院工資支出增加;4、全民免費(fèi)健康體檢增加基本支出。與預(yù)算相比情況。其他有關(guān)說明內(nèi)容。(三)部門支出總體情況說明本年支出合計(jì)494.34萬元,其中:基本支出279.1萬元,占56.46%;項(xiàng)目支出215.24萬元,占43.54%;增減變化的主要原因是:1、增加2017年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、基藥補(bǔ)助、醫(yī)療設(shè)備采購專項(xiàng)資金;2、2017年聘用同工同酬

8、人員及公益性崗位人員工資調(diào)增部分,及當(dāng)年上半年合管辦5人工資并入鎮(zhèn)衛(wèi)生院工資支出增加;4、全民免費(fèi)健康體檢增加基本支出。與預(yù)算相比情況。其他有關(guān)說明內(nèi)容。二、部門財(cái)政撥款收支情況(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收入342.24萬元,與上年相比,增加155.07萬元,增長54.69%。增減變化的主要原因是:1、增加2017年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、基藥補(bǔ)助、醫(yī)療設(shè)備采購專項(xiàng)資金;2、2017年聘用同工同酬人員及公益性崗位人員工資調(diào)增部分,及當(dāng)年

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