文峰鄉(xiāng)部門2017部門決算

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1、文峰鄉(xiāng)部門2017年度部門決算目錄第一部分文峰鄉(xiāng)部門概況一、部門主要職責二、部門基本情況第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資產(chǎn)占用情況表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明五、

2、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、預(yù)算績效情況說明第四部分名詞解釋第一部分文峰鄉(xiāng)部門概況一、部門主要職能文峰鄉(xiāng)主要職責是:落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。(一)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)

3、展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;(三)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;(四)保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;(五)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;(六)辦理縣委、縣政府交辦的其他事項。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:文峰鄉(xiāng)人民政府。本部門2017年年末編制人數(shù)66人,其中行政編制29人,事業(yè)編制3

4、7人;年末實有人數(shù)70人,其中在職人員68人,離休人員0人,退休人員0人,大學生村官2人,三支一扶0人。第二部分2017年度部門決算表祥見附件第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門2017年度收入總計1932.36萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11萬元,較2016年增加11萬元,增長100%;本年收入合計1921.36萬元,較2016年增加580.48,增長43.3%,主要原因是:棚戶區(qū)改造,城鄉(xiāng)社區(qū)項目撥款增長。本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入1921.36萬元,占100%,無事業(yè)、經(jīng)營性和其他類型

5、收入。二、支出決算情況說明本部門2017年度支出總計1932.36萬元,其中本年支出合計1807.19萬元,較2016年增加477.31萬元,增長35.89%,主要原因是:棚戶區(qū)改造、城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125.16萬元,較2016年增加114.16萬元,增長1037%,主要原因是:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出938.38萬元,占51.92%;項目支出868.81萬元,占48.1%。三、財政撥款支出決算情況說明本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為921.94萬元,決算數(shù)為1807

6、.19萬元,完成年初預(yù)算的196.02%。其中:(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為312.29萬元,決算數(shù)為336.86萬元,完成年初預(yù)算的107.88%,主要原因是:棚戶區(qū)改造項目支出增加。(二)文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為5.8萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的100%,主要原因是:人員經(jīng)費增加。(三)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為75.68萬元,決算數(shù)為109.37萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的144.5%,主要原因是:年終決算數(shù)除干部社會養(yǎng)老保險支出數(shù)外,還包括民政所和農(nóng)保所人員及公用經(jīng)費支出數(shù)。(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計

7、劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為49.66萬元,決算數(shù)為72.96萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的146.9%,主要原因是:年終決算數(shù)除干部行政事業(yè)單位醫(yī)療保險費支出數(shù)外,還包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務(wù)中心人員及公用經(jīng)費支出數(shù)。(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為908.81萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的100%,主要原因是:新增棚戶區(qū)改造改造及城鄉(xiāng)社區(qū)項目工程等支出合計809.55萬元。(六)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為240.63萬元,決算數(shù)為356.98萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的148.35%,主要原因是:年終結(jié)算數(shù)除對村民委員會和村黨支部的補助外,還包

8、括鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、水利站和扶貧辦人員及公用經(jīng)費數(shù)支出。(七)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為43.68萬元,決算數(shù)為16.41萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的37.6%,主要原因是:年初預(yù)算按照工資總額的12%比例編制,決算數(shù)為單位實際負擔的4%。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預(yù)算

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