珠海市香洲區(qū)路燈管理所

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1、珠海市香洲區(qū)路燈管理所2013年度部門決算?目錄第一部分珠海市香洲區(qū)路燈管理所概況第二部分2013年度部門決算表一、收入支出決算總表二、公共預算財政撥款收入支出決算表三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表四、“三公經(jīng)費”公共預算財政撥款支出情況表第三部分2013年度部門決算情況說明第四部分2013年度取得的主要事業(yè)成效第一部分珠海市香洲區(qū)路燈管理所概況珠海市香洲區(qū)路燈管理所是珠海市香洲區(qū)城市監(jiān)督管理局下屬事業(yè)單位,成立于2001年3月,主要職責是對城市主城區(qū)道路路燈照明、景觀燈飾的維護管理,為市民提供良好的照明環(huán)境,負責對城區(qū)道路路燈照明進行管理及

2、維修養(yǎng)護工作。第二部分2013年度部門決算表表一收入支出決算總表部門名稱:珠海市香洲區(qū)路燈管理所單位:萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次決算數(shù)欄次 1欄次 2一、財政撥款11625.17一、一般公共服務30 其中:政府性基金2 二、外交31 二、上級補助收入3131.44三、國防32 三、事業(yè)收入4 四、公共安全33 其中:財政專戶管理資金5 五、教育34 四、經(jīng)營收入6 六、科學技術35 五、附屬單位繳款7 七、文化體育與傳媒36 六、其他收入8 八、社會保障和就業(yè)37  9 九、醫(yī)療衛(wèi)生38  10 十、節(jié)能環(huán)保39 11 十一、城

3、鄉(xiāng)社區(qū)事務401881.97 12 十二、農(nóng)林水事務41  13 十三、交通運輸42  14 十四、資源勘探電力信息等事務43  15 十五、商業(yè)服務業(yè)等事務44  16 十六、金融監(jiān)管等事務支出45  17 十七、地震災后恢復重建支出46  18 十八、國土資源氣象等事務47  19 十九、住房保障支出48  20 二十、糧油物資管理事務49  21 二十一、儲備事務支出50  22 二十二、國債還本付息支出51  23 二十三、其他支出52  24  53 本年收入合計251756.61本年支出合計541881.97用事業(yè)基金彌補收支差額額額26

4、 結余分配55131.44上年結轉和結余27326.91年末結轉和結余5670.11 28  57 合計292083.52合計582083.52注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。25行=(1+3+4+6+7+8)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…52)行;58行=(54+55+56)行。表二公共預算財政撥款支出決算表部門名稱:珠海市香洲區(qū)路燈管理所單位:萬元支出功能分類科目編碼科目名稱上年結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余合計基本支出項目支出類款項欄次123=4+5456=1+2-3合計326.9116

5、25.171881.97782.301099.6770.11212城鄉(xiāng)社區(qū)事務326.911625.171881.97782.301099.6770.1121203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施326.911625.171881.97782.301099.6770.112120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出326.911625.171881.97782.301099.6770.11注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際收支余情況。3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄。表三政府性基金預算支出決算表部門名稱:珠海市香洲區(qū)路燈管理所單位:萬元支出功能分類科目編

6、碼科目名稱上年結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余合計基本支出項目支出類款項欄次123=4+5456=1+2-3合計000  0無 000  0                                        注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際收支余情況。3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄。表四“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表部門名稱:珠海市香洲區(qū)路燈管理所單位:萬元項目“三公”經(jīng)費支出因公出國(境)費支出公務用車購置及運行維護費支出公務接待費支出支出功能分類科目編碼科目名稱合計小計小計小計類款項欄次1=2+3+

7、4234合計148.080136.8011.28212城鄉(xiāng)社區(qū)事務148.080136.8011.2821203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施148.080136.8011.282120339其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出148.080136.8011.28      注:本表反映部門本年度用公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出情況。1欄=(2+3+4)欄。第三部分2013年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明我所2013年度收入總計1756.61萬元,支出總計1881.97萬元。二、公共預算財政撥款支出決算情況說明

8、本部門2013年度公共預算財政撥款上年結轉和結余326.91萬元,本年收入1756.61萬元,本年支出188

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