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1、2018年度尉氏縣文物保護管理所部門預算公開目錄第一部分尉氏縣文物保護管理所概況一、主要職能二、部門預算單位構成三、預算年度主要工作任務第二部分尉氏縣文物保護管理所2018年度部門預算情況說明第三部分名詞解釋附件:尉氏縣文物保護管理所2018年度部門預算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表六、一般公共預算基本支出預算情況說明七、支出經濟分類匯總表八、一般公共預算“三公”經費支出情況表九、政府性基金預算支出情況表十、機關運行經費預算支出情況十一、政府采購支出情況十二、其他重要事項
2、的情況說明第一部分尉氏縣文物保護管理所概況一、尉氏縣文物保護管理所主要職責(一)部門機構設置、職能部門機關內設所長辦公室、值班室、保衛(wèi)科3個職能科室歸口預算管理單位。主要職責是保護和管理本行政區(qū)域內的文物,促進文物事業(yè)的發(fā)展。(二)人員構成情況部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制15人,其中:事業(yè)編制20人,在職職工15人,離退休人員6人。(三)預算年度主要工作任務確保全縣國民經濟和社會發(fā)展計劃的順利實施,促進文物事業(yè)的發(fā)展。二、尉氏縣文物保護管理所預算算單位構成尉氏縣文物保護管理所部門預算包括尉氏縣文物保護管理所本級預算。1.尉氏縣文物保護管理所本級第二部
3、分尉氏縣文物保護管理所2018年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明尉氏縣文物保護管理所2018年收入總計125.9741萬元,支出總計125.9741萬元,與2017年相比,收、支總計各減少3.0259萬元,下降2%。主要原因:有一名退休人員二、收入預算總體情況說明尉氏縣文物保護管理所2018年收入合計125.9741萬元,其中:一般公共預算89.9741萬元;政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元;繳入國庫行政事業(yè)收費36萬元。三、支出預算總體情況說明尉氏縣文物保護管理所2018年支出合計125.9741萬元,其中:基本支出6.5萬元,占
4、5%;四、財政撥款收入支出預算總體情況說明尉氏縣文物保護管理所2018年一般公共預算收支預算89.9741萬元,政府性基金收支預算0萬元。與2017年相比,一般公共預算收支預算減少1.0259萬元,下降0.01%,主要原因:有退休人員;政府性基金收支預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。五、一般公共預算支出預算情況說明尉氏縣文物保護管理所2018年一般公共預算支出年初預算為125.9741萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%住房保障(類)支出0萬元,占0%。六、一般公共預算基本支出預算情況說明2018年一般公共預算基本支出125.9
5、741萬元,其中:人員經費81.6741萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費6.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、
6、其他資本性支出。七、支出預算經濟分類情況說明按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我廳(局)《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。八、政府性基金預算支出決算情況說明我廳局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。九、“三公”經費支出
7、預算情況說明尉氏縣文物保護管理所2018年“三公”經費預算為3.5萬元。2018年“三公”經費支出預算數比2017年增加0.04萬元。具體支出情況如下:(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2017年增加(減少)0萬元。主要原因:……。(二)公務用車購置及運行費3.5萬元,其中,公務用車0萬元;公務用車運行維護費3.5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比2017年增加(減少)0萬元,主要原因:無。公務用
8、車運行維護費預算數比2017年增加0.