2017博湖草原監(jiān)理站決算

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1、2017年度博湖縣草原監(jiān)理站決算公開說明目錄第一部分博湖縣草原監(jiān)理站概況一、主要職能、機構設置及人員情況二、部門決算單位構成第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明(二)部門收入總體情況說明(三)部門支出總體情況說明二、部門財政撥款收支情況(一)財政撥款收支總體情況說明(二)一般公共預算支出決算情況說明(三)政府性基金預算收支決算情況說明(四)政府性基金預算支出決算情況說明三、部門結轉結余情況四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況五、機關運行經(jīng)費支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項的情況(一)國有資產占用情況說明(二)國有資產收益

2、征繳情況說明(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況(11張):《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》《基本建設類項目收入支出決算表》《支出決算明細表》《基本支出決算明細表》《項目支出決算明細表》《財政專戶管理資金收入支出決算表》三、財政撥款收支情況(9張)《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》《一般公共預算

3、財政撥款項目支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》四、單位資產負責情況(1張):《資產負債簡表》五、部門決算附表(5張)《資產情況表》《國有資產收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機構人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報說明附表(2張)《部門決算相關信息統(tǒng)計表》《政府采購情況表》七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》第一部分部門單位概況一、部門單位基本情況,包括:部門主要職能和機構

4、設置情況、年末編制情況、實有人數(shù)情況等。(一)單位主要工作職責:1.負責檢查、監(jiān)督實施《草原法》及其《實施辦法》等草原法律、法規(guī)的具體工作,查處違反草原法律、法規(guī)的行為。2.負責登記單位和個人的草場使用情況,根據(jù)草場的利用現(xiàn)狀和歷史,依據(jù)法律法規(guī)發(fā)放草原使用證及臨時草原使用證。3.對草場利用情況進行監(jiān)督管理,及時確定和調整草原的載畜量,對超載過牧、過度利用草原,造成草原退化的,依法進行處理。4.參與草場有償承包后的草場動態(tài)管理和承包合同落實情況的監(jiān)督管理,依法維護承包合同的效力和承包者的權益。5.調查處理或參與調查處理草場權屬糾紛,保護畜牧業(yè)生產設施,對有重大影響的草場

5、權屬糾紛,向有關部門及政府提出處理意見,協(xié)助做好糾紛的處理。6.對草原風景區(qū)、國家建設征占用草原或集體、個人占用草原與臨時使用草原的管理。7.做好草原野生藥用(經(jīng)濟)植物的管理,對草原野生藥用(經(jīng)濟)植物采集、收購的活動進行管理。8.貫徹執(zhí)行國家《草原防火條例》和自治區(qū)《草原防火實施辦法》,做好草原防火、防火制度、預防火災的具體管理工作。9.收取和管理有關草原管理方面的費用和罰款。(二)人員情況:本單位屬參照公務員管理的事業(yè)單位,全額財政撥款。核定編制數(shù)為8人,其中:行政編制8人、事業(yè)編制0人;現(xiàn)有實有人員10人,其中:在職人員5人,離退休人員5人,其他人員0人。二、部

6、門決算單位構成。從決算單位構成看,博湖縣草原監(jiān)理站部門決算編制范圍的單位名單見下表:序號單位名稱備注1博湖縣草原監(jiān)理站第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明2017年度收入96.22萬元,與上年相比,減少1814.3萬元,降低95%,支出199.14萬元,與上年相比,增加140.1萬元,增長70.4%,結余43.32萬元,與上年相比,減少1808.16萬元,降低97.7%。增減變化主要原因是:項目支出增加。與預算相比情況:2017年度決算收入96.22萬元,與預算相比,增加40.24萬元,增加41.8%;支出199.14萬元,與預

7、算相比,增加8.39萬元,增加4.2%,結余43.32萬元。增減變化的主要原因是:2017年項目收支增加。其他有關說明內容:無。(二)部門收入總體情況說明本年收入合計242.46萬元,其中:財政撥款收入242.46萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,增減變化的主要原因是:壓縮公用經(jīng)費和專項業(yè)務費等。與預算相比情況:2017年財政撥款收入242.46萬元,與預算相比增加51.71萬元,增加21.3%,增減變化主要原因是:項目收入增加

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