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1、2015年度部門決算報表及說明2015年度部門決算說明一、部門基本情況(一)部門職責北京市人民檢察院下轄第一分院、第二分院、第三分院、第四分院(原北京鐵路運輸檢察分院)和十六個區(qū)、縣檢察院。主要任務(wù)是領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院,依照憲法和法律的規(guī)定,履行法律監(jiān)督職能,保證國家法律的統(tǒng)一正確實施。對市人大及其常委會負責并報告工作,接受市人大及其常委會的監(jiān)督,接受最高人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo);領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院的工作,部署全市檢察工作任務(wù);對重大刑事案件依法審查批捕,提起公訴,領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批準逮捕、
2、決定逮捕、提起公訴工作;依法對貪污賄賂犯罪,國家工作人員瀆職犯罪,國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復(fù)陷害、非法搜查等侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利的犯罪進行偵查,對國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的其他重大犯罪案件進行依法決定是否由人民檢察院立案偵查;依法開展職務(wù)犯罪預(yù)防工作研究并提出防范對策;領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動實行法律監(jiān)督的工作,對本級人民法院和下級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定,依法向市高級人民法院提起抗訴或提請最高人民檢察院向最高人民法院提起抗訴
3、;對全市各級人民檢察院做出的決定進行審查,糾正錯誤決定;受理公民控告、申訴、檢舉和對貪污、賄賂犯罪的舉報,辦理刑事賠償事項。(二)部門決算單位構(gòu)成2015年度部門決算包括以下6個二級預(yù)算單位:北京市人民檢察院本級、北京市人民檢察院第一分院、北京市人民檢察院第二分院、北京市人民檢察院第三分院、北京市人民檢察院北京鐵路運輸分院、北京鐵路運輸檢察院。二、2015年收入支出決算總體情況說明2015年度收入總計80723.98萬元,其中:本年收入79426.19萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1297.78萬元。在本年收入中,財政撥款收入78
4、314.49萬元,占收入合計的98.6%;其他收入1111.70萬元,占收入合計的1.4%。2015年度本年支出合計53934.10萬元,其中:基本支出36215.50萬元,占支出合計的67.15%;項目支出17718.59萬元,占支出合計的32.85%。2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26789.88萬元。三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出53232.82萬元,主要用于以下方面:公共安全支出47135.64萬元,占本年財政撥款支出8
5、8.55%;教育支出102.89萬元,占本年財政撥款支出0.19%;社會保障和就業(yè)支出4217.95萬元,占本年財政撥款支出7.92%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1776.35萬元,占本年財政撥款支出3.34%。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1、“公共安全支出”(類)2015年度決算47135.64萬元,比2015年年初預(yù)算增加6071.87萬元,增長14.79%。其中:“檢察”(款,下同)2015年度決算47135.64萬元,比2015年年初預(yù)算增加6071.87萬元,增長14.79%。主要原因:因臨時性檢察業(yè)
6、務(wù)需求,年中追加檢察業(yè)務(wù)經(jīng)費。2、“教育支出”(類)2015年度決算102.89萬元,比2015年年初預(yù)算減少7.26萬元,下降6.95%。其中:“進修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算102.89萬元,比2015年年初預(yù)算減少7.26萬元,下降6.95%。主要原因:根據(jù)培訓(xùn)工作實際需求支出。3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算4217.95萬元,比2015年年初預(yù)算增加765.63萬元,增長22.18%。其中:“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算4170.13萬元,比2015年年初預(yù)算增加767.80萬
7、元,增長22.57%。主要原因:年中離退休人員增加。“撫恤”(款)2015年度決算47.82萬元,比2015年年初預(yù)算增加減少47.82萬元,下降4.36%。主要原因:根據(jù)工作實際支出。4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算1776.35萬元,比2015年年初預(yù)算減少153.13萬元,下降7.94%。其中:“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算1776.35萬元,比2015年年初預(yù)算減少153.13萬元,下降7.94%。主要原因:根據(jù)工作測算標準和工資總額基數(shù)支出。四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算
8、情況說明2015年,本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明2015年本部門使用財政撥款安排基本支出36165.05萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費