2017布爾津沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門決算

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1、2017年度布爾津縣沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門決算公開說明目錄第一部分布爾津縣沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門單位概況一、主要職能、機構設置及人員情況二、部門決算單位構成第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明(二)部門收入總體情況說明(三)部門支出總體情況說明二、部門財政撥款收支情況(一)財政撥款收支總體情況說明(二)一般公共預算支出決算情況說明(三)政府性基金預算收支決算情況說明(四)政府性基金預算支出決算情況說明三、部門結轉結余情況四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況五

2、、機關運行經(jīng)費支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項的情況(一)國有資產占用情況說明(二)國有資產收益征繳情況說明(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況(11張):《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》《基本建設類項目收入支出決算表》《支出決算明細表》《基本支出決算明細表》《項目支出決算明細表》《財政專戶管理資金收入支出決算表》三、財政撥款

3、收支情況(9張)《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》四、單位資產負責情況(1張):《資產負債簡表》五、部門決算附表(5張)《資產情況表》《國有資產收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機構人

4、員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報說明附表(2張)《部門決算相關信息統(tǒng)計表》《政府采購情況表》七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》第一部分部門單位概況一、部門單位基本情況,包括:部門主要職能和機構設置情況、年末編制情況、實有人數(shù)情況等。(一)部門主要職能:提供醫(yī)療預防保健服務,醫(yī)療各種疾病,治療與護理,預防保健衛(wèi)生,衛(wèi)生技術人員培訓,合作醫(yī)療組織與管理。(二)機構人員編制情況:布爾津縣沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級全額事業(yè)單位,隸屬縣衛(wèi)生局,內設門診科

5、、住院部、護理部、防疫科、婦產科、功能科、后勤科。我院系事業(yè)單位且執(zhí)行基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度。編制數(shù)是26,人在職人員26人,村醫(yī)29人,退休14人,遺屬2人。當年變動情況及原因:在職26人,退休14人,其中阿合利亞·吾扎太2月退休。二、部門決算單位構成。從決算單位構成看,布爾津縣沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門決算包括:布爾津縣沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門本級決算。納入布爾津縣沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:序號單位名稱備注1布爾津縣沖乎爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本級第二部分部門決算情況說明一

6、、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明2017年度收入578.88萬元,與上年相比,增加22.9萬元,增長4.12%,支出562.25萬元,與上年相比,減少165.78萬元,降低22.77%,結余0萬元,與上年相比,減少8.35萬元,降-100%。本年收入增加的原因是全民健康體檢工作的開展;本年支出減少的原因是厲行節(jié)儉,一般性支出減少;本年結余減少的原因是2017年公共衛(wèi)生服務隨訪補助和基本藥物補助因考核較晚,還未給村醫(yī)發(fā)放,財政收回結余額度。與預算相比情況:本年度收入總計578.88

7、萬元,本年年初收入預算數(shù)為311.75萬元,差異率為86%。主要原因是:主要原因人員工資支出增加,津貼補貼增長。本年度支出執(zhí)行數(shù)562.25萬元,本年年初支出預算數(shù)為311.75萬元,差異率為80%。執(zhí)行支出超出預算數(shù)原因:公共衛(wèi)生服務經(jīng)費23.85萬元、全民健康體檢經(jīng)費41.4萬元、基本藥物補助經(jīng)費19.56萬元未納入年初預算。其他有關說明內容。無(二)部門收入總體情況說明本年收入合計578.88萬元,其中:財政撥款收入392.81萬元,占67.85%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入140.

8、18萬元,占24.21%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入45.88萬元,占7.92%。增減變化的主要原因是:財政撥款收入增加原因是全民健康體檢工作的開展;事業(yè)收入減少的原因是衛(wèi)生院門診病人減少,主要為門診收入。與預算相比情況:本年度收入總計578.88萬元,其中:財政撥款收入392.81萬元,事業(yè)收入140.18萬元,其他收入45.88萬元。本年年初預算數(shù)為311.75萬元,本年度支出執(zhí)行數(shù)為562.25萬元,超出預算原因:上年度全民健康

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