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1、上海市浦東新區(qū)金橋城市管理署2017年度單位決算目錄第一部分單位概況第二部分2017年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表第三部分2017年度單位決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職能單位主要負責浦東新區(qū)金橋地區(qū)(含金楊、浦興、滬東三個街道,金橋鎮(zhèn)(金橋出口加工區(qū))、高行鎮(zhèn)、
2、高東鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)、曹路鎮(zhèn)五個鎮(zhèn))市政、園林、環(huán)衛(wèi)、水務設施的建設管理維修以及掘路、占路、專用綠地審批。二、機構設置根據上述職責,上海市浦東新區(qū)金橋城市管理署單位設五個內設機構,包括:黨政辦公室、計劃財務科、市容協(xié)調科、市政管理科、綠化環(huán)衛(wèi)科。第二部分2017年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目決算數項目決算數一、財政撥款收入26,894.41一、一般公共服務支出 其中:政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經營收入五、教育支出
3、五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入2,144.92七、文化體育與傳媒支出 八、社會保障和就業(yè)支出272.67 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出71.01 十、節(jié)能環(huán)保支出 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出28,957.50 十二、農林水支出 十三、交通運輸支出 十四、資源勘探信息等支出 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地區(qū)支出 十八、國土海洋氣象等支出 十九、住房保障支出50.22 二十、糧油物資儲備支出 二十一、其他支出本年收入合計29,039.33本年支出合計29,351.41用事業(yè)基金彌
4、補收支差額結余分配9.28年初結轉和結余521.38年末結轉和結余200.02總計29,560.70總計29,560.72017年度收入決算表單位:萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計29,039.33 26,894.41 2,144.92 20805 02 事業(yè)單位離退休64.16 64.16 2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出148.94 148.94 2080506機關事業(yè)單位職業(yè)
5、年金繳費支出59.58 59.58 21005 02 事業(yè)單位醫(yī)療71.01 71.01 21201 99 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出28,645.42 26,500.5 2,144.92 22102 01 住房公積金50.22 50.22 2017年度支出決算表單位:萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計29,351.41 1,449.69 27,901.72 20805 02 事業(yè)單位離退休64
6、.16 64.16 2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出148.94 148.94 2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出59.58 59.58 21005 02 事業(yè)單位醫(yī)療71.01 71.01 21201 99 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出28,957.5 1,055.78 27,901.72 22102 01 住房公積金50.22 50.22 2017年度財政撥款收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目決算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金
7、預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款26,894.41 一、一般公共服務支出 二、政府性基金預算財政撥款 二、外交支出 三、國防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科學技術支出 七、文化體育與傳媒支出 八、社會保障和就業(yè)支出272.67 272.67 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 71.01 71.01 十、節(jié)能環(huán)保支出 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 26,821.87 26,821.87 十二、農林水支出 十三、交通運輸支出
8、 十四、資源勘探信息等支出 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地區(qū)支出 十八、國土海洋氣象等支出 十九、住房保障支出 50.22 50.22 二十、糧油物資儲備支出 二十一、其他支出 本年收入合計26,894.41 本年支出合計 27,215.7727,215.77 年初財政撥款結轉和結余321.36 年末財政撥款結轉和結