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1、2017年費縣地震辦公室部門預算目錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門預算單位構成第二部分2017年部門預算表一、收入支出預算總表二、收入預算表三、支出預算表四、財政撥款收入支出預算總表五、一般公共預算支出預算表六、一般公共預算基本支出預算表七、政府性基金預算收入支出預算表八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表九、政府采購表第三部分2017年部門預算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能費縣地震辦公室成立于1975年,2002年由副科級單位升格為正科級參照公務員管理單位,屬縣政府直屬管理部門。根據(jù)工作需要,縣編委批準設立
2、了人秘科、監(jiān)測預報科、震害防御科、地震行政執(zhí)法稽查大隊4個職能科室。主要職能是:1、貫徹落實國家和省市防震減災工作的方針、政策、法規(guī),組織起草有關地方規(guī)章,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。2、制訂防震減災事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,編制防震減災工作年度計劃,并組織實施。3、管理地震監(jiān)測工作,組織和管理群眾測報工作,提出地震趨勢意見。4、承擔在破壞性地震發(fā)生后區(qū)政府抗震救災指揮機關辦事機構的職責。會同有關部門協(xié)助政府擬定破壞性地震應急預案、綜合防御措施,并檢查監(jiān)督其落實情況。負責震情速報和地震災情速報;管理地震災害的損失評估;參與制定地震災區(qū)重建規(guī)劃。5、管理地震烈
3、度區(qū)劃和震害預測工作;參與重要工程建設場地的地震安全性評價工作;6、管理以地震動參數(shù)和烈度表述的抗震設防技術參數(shù),負責工程抗震設防要求的審核,參加重點建設工程抗震設計的會審,指導和監(jiān)督重大工程以及重要設施的抗震設防工作。7、會同有關部門開展防震減災宣傳教育工作,普及防震減災知識,提高全社會的減災意識。8、指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及有關部門的防震減災工作。9、承辦縣委、縣政府及市地震局交辦的其它工作任務。一、部門預算單位構成費縣地震辦公室部門預算包括:費縣地震辦公室局本級預算。納入費縣地震辦公室2017年部門預算匯編范圍的單位共1個,包括:1、費縣地震辦
4、公室局機關第二部分2017年部門預算表(見附件)第三部分2017年部門預算情況和重要事項說明一、2017年部門預算情況說明(一)收入支出預算總體情況2017年收入總計146.23萬元(其中本年收入146.23萬元),比2016年預算數(shù)減少38.5萬元,減少20.8%。其中,財政撥款收入146.23萬元,2017年初結轉和結余0萬元。2017年支出總計146.23萬元(其中本年支出146.23萬元),比2016年預算數(shù)減少38.5萬元,減少20.8%。其中:1、按功能分類科目,國土海洋氣象等(類)支出146.23萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余
5、0萬元。2、按經(jīng)濟分類科目,工資福利支出(類)79.81萬元,商品和服務支出(類)43.07萬元,對個人和家庭的補助支出(類)23.35萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元。(二)財政撥款收入支出預算總體情況2017年財政撥款收入預算總計146.23萬元,比2016年預算數(shù)減少38.5萬元,減少20.8%。收入全部為一般公共預算,無政府性基金預算,包括一般公共預算本年收入146.23萬元、年初結轉和結余0萬元。2017年財政撥款支出預算總計146.23萬元,比2016年預算數(shù)減少38.5萬元,減少20.8%。支出具體情況如下:1、國土海洋氣
6、象等(類)支出146.23萬元萬元,主要用于本局機關運行、地震預測預報支出、地震應急救援支出等。2、年末結轉和結余0萬元。(三)一般公共預算支出預算情況2017年一般公共預算支出預算為146.23萬元,支出具體情況如下:1、國土海洋氣象等(類)地震事務(款)行政運行(項)支出109.23萬元,主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、辦公費、水電費、郵電費、公務接待費及公務用車運行維護費等經(jīng)費支出。。2、國土海洋氣象等(類)地震事務(款)地震預測預報(項)支出5萬元,主要用于地震監(jiān)測等支出。3、國土海洋氣象等(類)地震事務(款)地震應急救援(
7、項)支出2萬元,主要用于地震應急救援等方面的支出。4、國土海洋氣象等(類)地震事務(款)其他地震事物(項)支出30萬元,主要用于地震儀器的購置維修等經(jīng)費支出。(四)一般公共預算基本支出預算情況2017年一般公共預算基本支出預算109.23萬元,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,支出具體情況如下:1、工資福利支出79.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出等、2、商品和服務支出6.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用
8、材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。3、對個人和家庭補助支出23.35萬元,主要包