四川內(nèi)江中區(qū)全安鎮(zhèn)黨政辦

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1、四川省內(nèi)江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)黨政辦2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。在黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下,檢查、督促、了解黨的方針政策及重要工作計(jì)劃的貫徹實(shí)施情況,負(fù)責(zé)重大問題歸口報(bào)告工作;負(fù)責(zé)安排各類辦公會議前后工作;根據(jù)黨委政府意見組織起草黨委政府工作計(jì)劃、報(bào)告、決定、總結(jié)等文件或材料;職工的政治學(xué)習(xí)、宣傳教育和思想政治工作,政府的黨建團(tuán)建工作;負(fù)責(zé)行政事務(wù)通知、通告、文書檔案工作、報(bào)刊、信函收發(fā)工作、文印工作和機(jī)車管理工作;各種行政介紹信、證明信和其他函件、黨政印章等的管理和使用;處理辦公室日常事務(wù)工作,做好辦公室內(nèi)部建設(shè)工作;協(xié)助黨委做好離退休人員和群團(tuán)組織的

2、工作;協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)搞好后勤接待保障工作;及時(shí)完成黨政領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。全安鎮(zhèn)黨政辦2017年在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在各部門與群眾的監(jiān)督與配合下,嚴(yán)格執(zhí)行上級的指示、決定和協(xié)調(diào)相關(guān)部門的工作,處理好了辦公室日常事務(wù)工作,做好了辦公室內(nèi)部建設(shè)工作,協(xié)助開展黨風(fēng)廉政建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、環(huán)境保護(hù)等工作;協(xié)助搞好后勤保障工作;及時(shí)完成黨政領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、部門概況19全安鎮(zhèn)黨政辦是全安鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)部門,包含二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。三、收支決算總體情況說明2017年全安鎮(zhèn)黨政辦本年收入合計(jì)1650

3、.48萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1649.78萬元,占99.96%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.70萬元,占0.04%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。2017年全安鎮(zhèn)黨政辦本年支出合計(jì)1595.59萬元,其中:基本支出322.30萬元,占20.20%;項(xiàng)目支出1273.29萬元,占79.80%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21

4、47.28萬元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加60.02萬元,增長2.88%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1590.25萬元,占本年支出合計(jì)的99.67%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少15.29萬元,下降0.95%。19(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1590.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出367.82萬元,占23.13%;外交支出0萬元,占0%;國防支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;教育支

5、出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出2.49萬元,占0.15%;社會保障和就業(yè)支出230.53萬元,占14.50%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.46萬元,占1.54%;節(jié)能環(huán)保支出92萬元,占5.79%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.67萬元,占2.18%;農(nóng)林水支出788.71萬元,占49.60%;交通運(yùn)輸支出0萬元,占0%;資源勘探信息等支出1.00萬元,占0.06%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.80萬元,占0.05%;金融支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出47.77萬元,占3.00%;糧油物資儲備支

6、出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%;債務(wù)還本支出0萬元,占0%;債務(wù)付息支出0萬元,占0%。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為262.41萬元,完成調(diào)整預(yù)算99.10%。2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為105.41萬元,完成調(diào)整預(yù)算80.5019%,決算數(shù)小于調(diào)整預(yù)算數(shù)的主要原因是年末下達(dá)的關(guān)工委“三三三”制工作經(jīng)費(fèi)等資金未使用完,資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)使用。3.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng)):支出決算

7、為0.48萬元,完成調(diào)整預(yù)算43.29%,決算數(shù)小于調(diào)整預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村五項(xiàng)文化經(jīng)費(fèi)未使用完,資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)使用。4.文化體育與傳媒支出(類)其他文化支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng)):支出決算為2.01萬元,完成調(diào)整預(yù)算23.59%,決算數(shù)小于調(diào)整預(yù)數(shù)的主要原因是農(nóng)村五項(xiàng)文化專項(xiàng)資金等文化類經(jīng)費(fèi)為使用完,資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)使用。5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為10.08萬元,完成調(diào)整預(yù)算100%。6.社會保障和就業(yè)支出(類)行

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