2017上杭舊鎮(zhèn)部門決算公開

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1、2017年度上杭縣舊縣鎮(zhèn)部門決算公開情況說明按照《關(guān)于批復舊縣鎮(zhèn)人民政府2017年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門決算的通知》(杭財庫〔2018〕10號)的批復,現(xiàn)將我單位2017年度部門決算說明如下:一、部門主要職責我單位的主要職責是:?(一)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;(三)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集

2、體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;(四)保護各種經(jīng)濟組織的合作權(quán)益;(五)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;(六)辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。二、部門預算單位基本情況上杭縣舊縣鎮(zhèn)人民政府下設多個職能站(所)或中心,其中:列入2017年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:單位名稱經(jīng)費性質(zhì)人員編制數(shù)在職人數(shù)-8-機關(guān)(含企業(yè)服務中心等)財政核撥3935農(nóng)技站財政核撥44農(nóng)機站財政核撥11獸醫(yī)站財政核撥33財政所財政核撥43計

3、劃生育事務財政核撥87三、部門主要工作總結(jié)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,不忘初心,牢記使命,堅持“四個全面”戰(zhàn)略布局和創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,認真落實中央支持福建加快發(fā)展、支持原中央蘇區(qū)發(fā)展的一系列決策部署,大力弘揚古田會議精神和毛澤東才溪鄉(xiāng)調(diào)查精神,全面推進經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設,緊扣實現(xiàn)“四個率先”打造“四個上杭”的總體目標,打好“三大戰(zhàn)役”。主要奮斗目標是:繼續(xù)圍繞“產(chǎn)業(yè)優(yōu)化興鎮(zhèn)、生態(tài)旅游美鎮(zhèn)、平安和諧穩(wěn)

4、鎮(zhèn)、黨建示范強鎮(zhèn)”的發(fā)展思路,打好舊縣生態(tài)牌、念好山水經(jīng)、唱好旅游戲,加快推動舊縣宜居宜游濱河生態(tài)慢城建設。四、2017年決算收支總體情況2017年舊縣鎮(zhèn)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入3485.41-8-萬元,本年支出3485.41萬元,事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。(一)2017本年收入3485.41萬元,比2016年決算數(shù)增加359.26萬元,增長11.49%,具體情況如下:1.財政撥款收入1675.29萬元,其中政府性基金0萬元。2.事業(yè)收入0萬元。3.經(jīng)

5、營收入0萬元。4.上級補助收入0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入1810.12萬元。(二)2017本年支出3485.41萬元,比2016年決算數(shù)增加359.46萬元,增長11.5%,具體情況如下:1.基本支出1069.63萬元。2.項目支出2415.77萬元。3.上繳上級支出0萬元。4.經(jīng)營支出0萬元。5.對附屬單位補助支出0萬元。五、公共財政撥款支出決算情況2017年公共財政撥款支出1675.29萬元,比2016年決算數(shù)增加544.57萬元,增長48%,具體情況如下(按項級科目分類

6、統(tǒng)計):(一)工資福利支出(項級科目)485.17萬元,較2016年決算數(shù)增加103.94萬元,增長27%。主要原因是人員調(diào)動、工資調(diào)整。(二)商品和服務支出(項級科目)38.28萬元,較201-8-5年決算數(shù)增加9.75萬元,增長25.47%。主要原因人員退休安置費等。(三)基本建設支出(項級科目)1088.28萬元,主要用于提供公共基礎設施服務。六、政府性基金支出決算情況本單位2017年度沒有使用政府性基金預算安排的支出。七、財政撥款基本支出決算情況2017年度財政撥款基本支出1675.29萬

7、元,其中:(一)人員經(jīng)費587.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(二)公用經(jīng)費491.24萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待

8、費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。八、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況-8-2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算撥款28萬元。具體情況如下:(一)因公出國(境)費0萬元。(二)公務用車購置及運行費8萬元。公務用車運行費8萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量4輛?! 。ㄈ┕珓战哟M20萬

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