2017年成華區(qū)房產(chǎn)管理局

2017年成華區(qū)房產(chǎn)管理局

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1、2017年成華區(qū)房產(chǎn)管理局部門預算目錄第一部分成華區(qū)房產(chǎn)管理局概況一、基本職能及主要工作二、部門預算單位構(gòu)成第二部分成華區(qū)房產(chǎn)管理局2017年部門預算情況說明第三部分名詞解釋第四部分2017年部門預算表一、部門預算收支總表二、部門預算收入總表三、部門預算支出總表四、財政撥款收支預算總表五、一般公共預算支出預算表六、一般公共預算基本支出預算表七、一般公共預算項目支出預算表八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表九、政府性基金支出預算表(本單位不涉及)十、政府性基金“三公”經(jīng)費支出預算表(本單位不涉及)十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算表(本單位不涉及

2、)第一部分成華區(qū)房產(chǎn)管理局概況成華區(qū)房產(chǎn)管理局2017年部門預算說明一、基本職能及主要工作(一)基本職能成都市成華區(qū)房產(chǎn)管理局主要職能為:負責國有直管公房的管理;負責對全區(qū)住房保障的監(jiān)督管理;負責對全區(qū)物業(yè)行業(yè)的監(jiān)督管理;承擔房屋專項維修資金及物業(yè)服務合同等備案工作。負責全區(qū)房屋租賃市場管理工作;負責全區(qū)房屋裝修結(jié)構(gòu)安全管理工作;監(jiān)督管理國有土地拆除工地安全及揚塵治理工作;負責全區(qū)城市房屋征收管理及有關工作;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。(二)2017年重點工作 2017年,我們將立足全區(qū)發(fā)展大局,圍繞區(qū)委“157”總體思路和“19大工程”

3、,緊盯民生需求,努力提升干事創(chuàng)業(yè)能力和為民服務水平,確保房產(chǎn)管理各項工作健康有序發(fā)展。一是以加強效能建設為主線。以創(chuàng)建學習型機關為載體,加強干部職工業(yè)務知識學習和培訓,提高干部隊伍素質(zhì);二是以推進民生工程建設為重點。以改善群眾住房條件作為出發(fā)點和落腳點,繼續(xù)牽頭抓好危舊房棚戶區(qū)改造及老舊院落改造工作。三是以規(guī)范公房管理和房地產(chǎn)行業(yè)監(jiān)察執(zhí)法為突破口。加強國有直管公房管理,加大公房租金收繳力度,進一步規(guī)范公房維修管理;加強房產(chǎn)執(zhí)法力度,加大對房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)進行檢查。四是以提升物業(yè)服務品牌為目標,加快推進物業(yè)管理行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“+”發(fā)展模式,不斷創(chuàng)新服

4、務、創(chuàng)新管理,努力提升行政監(jiān)管工作效能;做好專項維修資金使用備案及使用撥付工作。二、部門預算單位構(gòu)成從預算單位構(gòu)成看,成華區(qū)房產(chǎn)管理局預算包括:局本級預算、局屬事業(yè)單位預算。納入成華區(qū)房產(chǎn)管理局2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:1.成華區(qū)房產(chǎn)管理局本級2.成華區(qū)房產(chǎn)管理局東風房管所3.成華區(qū)房產(chǎn)管理局青龍房管所4.成華區(qū)房產(chǎn)管理局房產(chǎn)交易所第二部分成華區(qū)房產(chǎn)管理局2017年部門預算情況說明一、2017年財政撥款收支預算情況的總體說明2017年財政撥款收支總預算1996.52萬元。收入包括:一般公共預算當年撥款收入1996.52萬元

5、;支出包括:社會保障和就業(yè)支出171.67萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55.45萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1612.83萬元、住房保障支出156.57萬元。二、2017年一般公共預算當年撥款情況說明(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況成華區(qū)房產(chǎn)管理局2017年一般公共預算當年撥款1996.52萬元,比2016年預算數(shù)2033.68萬元減少37.16萬元,下降1.83%,變動的主要原因是機關事業(yè)養(yǎng)老保險改革帶來的支出結(jié)構(gòu)變動。(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出171.67萬元,占8.60%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55.45萬元,占2

6、.78%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1612.83萬元,占80.78%;住房保障支出156.57萬元,占7.84%。(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)中,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)預算數(shù)為112.92萬元,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)預算數(shù)為45.19萬元,其他社會保障和就業(yè)支出(款)中其他社會保障和就業(yè)支出(項)預算數(shù)為13.56萬元。因2016年機關事業(yè)養(yǎng)老保險改革帶來支出結(jié)構(gòu)變動,以上項級科目系新增科目,無可比性。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)中,行政單

7、位醫(yī)療(項)預算數(shù)為21.03萬元,比2016年預算數(shù)減少0.87萬元,下降3.97%,變動的主要原因是人員變動,不同級別人員行政單位醫(yī)療保險繳費基數(shù)不同;事業(yè)單位醫(yī)療(項)預算數(shù)為21.33萬元,比2016年預算數(shù)減少1.76萬元,下降7.62%,變動的主要原因是人員減少,;公務員醫(yī)療補助(項)預算數(shù)為11.22萬元,比2016年預算數(shù)減少0.12萬元,下降1.06%,變動的主要原因是人員減少。;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)預算數(shù)為1.87萬元,比2016年預算數(shù)減少0.02萬元,下降1.06%,變動的主要原因是人員減少。3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出

8、(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)中,行政運行(項)預算數(shù)為1288.65萬元,比2016年預算數(shù)增加219.62萬元,增長20.54%,變動的主要原因是2016年下屬單

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