2017年度博湖縣烏蘭再格森鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算

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1、2017年度博湖縣烏蘭再格森鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算公開說明目錄第一部分博湖縣烏蘭再格森鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明(二)部門收入總體情況說明(三)部門支出總體情況說明二、部門財政撥款收支情況(一)財政撥款收支總體情況說明(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況六、政府采購情況七

2、、其他重要事項的情況(一)國有資產(chǎn)占用情況說明(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況(11張):《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》《支出決算明細表》《基本支出決算明細表》《項目支出決算明細表》《財政專戶管理資金收入支出決算表》三、財政撥款收支情況(9張)《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款收

3、入支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》四、單位資產(chǎn)負責(zé)情況(1張):《資產(chǎn)負債簡表》五、部門決算附表(5張)《資產(chǎn)情況表》《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報說明附表(2張)《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》《政府采購情況

4、表》七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》第一部分部門單位概況(一)基本情況。1.主要職能。為人民身體健康提供基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。主要有常見病多發(fā)病的診治護理,居民健康檔案的建立,老年人及慢性病患者的體檢隨訪,孕產(chǎn)婦及兒童的管理,精神障礙患者的管理,結(jié)核病的管理等職責(zé)2.機構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動情況及原因。2017年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共?1個,單位基本性質(zhì)為事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,二級預(yù)算單位。3.人員情況,包括當(dāng)年變動情況及原因我單位編制人數(shù)9人

5、,在編在職人員18人,在職人員增加了4人,其中同工同酬3人,公崗1人。退休人員0人。第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明2017年度收入238.34萬元,與上年相比,增加113.81萬元,增長52.27%,支出236.14萬元,與上年相比,增加111.61萬元,增長52.74%,結(jié)余2.1萬元,增減變化主要原因是:1、增加2017年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費、基藥補助、醫(yī)療設(shè)備采購專項資金;2、2017年聘用同工同酬人員及公益性崗位人員工資調(diào)增部分;3、全民免費健康體檢增加基本支出。與預(yù)算相比情

6、況其他有關(guān)說明內(nèi)容。(二)部門收入總體情況說明本年收入合計238.24萬元,其中:財政撥款收入204.45萬元,占85.82%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入13.62萬元,占5.72%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入20.17萬元,占8.46%。增減變化的主要原因是:1、增加2017年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費、基藥補助、醫(yī)療設(shè)備采購專項資金;2、2017年聘用同工同酬人員及公益性崗位人員工資調(diào)增部分;3、全民免費健康體檢增加基本支出。與預(yù)算相比情況。其他有關(guān)說明內(nèi)容。(三)部門支出總體情況說明本年

7、支出合計236.14萬元,其中:基本支出147.73萬元,占62.56%;項目支出88.41萬元,占37.44%;增減變化的主要原因是:1、增加2017年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費、基藥補助、醫(yī)療設(shè)備采購專項資金;2、2017年聘用同工同酬人員及公益性崗位人員工資調(diào)增部分;3、全民免費健康體檢增加基本支出。與預(yù)算相比情況。其他有關(guān)說明內(nèi)容。二、部門財政撥款收支情況(一)財政撥款收支總體情況說明2017年度財政撥款收入204.45萬元,與上年相比,增加105.92萬元,增長48.19%。增減變化的主要原因是1、增加2017年基本公共衛(wèi)生經(jīng)

8、費、基藥補助、醫(yī)療設(shè)備采購專項資金;2、2017年聘用同工同酬人員及公益性崗位人員工資調(diào)增部分;3、全民免費健康體檢增加基本支出。財政撥款支出202.36萬元,與上年相比,增加103.83萬元,增長48.69%。其中:基本支出113.94萬元,項目支出88.41萬元。增減變化

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