樣品控制程序.doc

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1、標(biāo)題:樣品控制程序文件編號:SR-PZ-009版本號:009總頁數(shù):3生效日期:2003/12/1編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:修改記錄:版本修改內(nèi)容修改日期初次發(fā)行2003.12.1標(biāo)題:樣品控制程序文件編號:SR-PZ-002版本號:002總頁數(shù):3of2生效日期:2003/12/11、目的對本公司代客制作以及客戶提供的所有樣品進(jìn)行控制,以確保這些樣品在使用時符合生產(chǎn)品質(zhì)要求。2、適用范圍適用于本公司所有樣品的控制。3、定義無4、職責(zé)4.1品質(zhì)部4.1.1保證本程序能夠完整持續(xù)正確地慣徹實(shí)施。4.1.2審核檢驗(yàn)樣品的損壞、修改、丟失、報廢、情

2、況的報告。4.1.3協(xié)調(diào)解決樣品在使用過程中出現(xiàn)的問題和管理工作。4.1.4檢查各部門的使用情況進(jìn)行登記、發(fā)放。4.15負(fù)責(zé)對全公司的樣品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、編號、保管。4.2工程部4.2.1負(fù)責(zé)客供樣品的接收、審核。4.2.2樣品的制作、修改。4.3各部門4.3.1重視樣品的管理工作,保證本部門樣品的正確使用和維護(hù)。4.3.2若發(fā)現(xiàn)樣品丟失,損壞應(yīng)書面報告品質(zhì)部。4.3.3保證樣品的標(biāo)識及標(biāo)簽完好。4.3.4禁止使用沒有標(biāo)識及標(biāo)簽的樣品,對樣品的結(jié)構(gòu)有懷疑時報告給品質(zhì)部。4.3.5不能擅自對樣品進(jìn)行修改。5、程序5.1客供樣品的接收,代客制做樣品5.1.1客戶

3、提供的樣品由工程部接收,確認(rèn)無技術(shù)性問題后交品質(zhì)部檢定、保管。5.1.2品質(zhì)部接收樣品后進(jìn)行鑒定,并在樣品空白區(qū)域粘貼上包括客戶名稱、樣品型號及編號等的“準(zhǔn)用證”或“合格證”。5.1.3須本公司代客制做的樣品由工程部根據(jù)技術(shù)資料進(jìn)行制作,交品質(zhì)部按5.1.2執(zhí)行。5.2樣品的發(fā)放管理及維護(hù)5.2.1樣品的發(fā)放由品質(zhì)部負(fù)責(zé),樣品的領(lǐng)用須經(jīng)品質(zhì)部主管、拉長或由其它指定的人員在登記本上簽名并注明時間方可領(lǐng)出,用完后及時歸還品質(zhì)部,并在登記本上簽字注銷。標(biāo)題:樣品控制程序文件編號:SR-PZ-002版本號:002總頁數(shù):3of3生效日期:2003/12/1.5

4、.2.2樣品不經(jīng)品質(zhì)部同意不允許其它部門相互借用,絕不允許擅自修改。5.2.3對所有投入使用的樣品,均應(yīng)處于受控狀態(tài),并有合格狀態(tài)的標(biāo)識。5.2.4各部門保證本部門之使用的樣品都是經(jīng)過檢定且粘貼有品質(zhì)部出具的“合格證”或“準(zhǔn)用證”;凡沒有品質(zhì)部出具的“合格證”或“準(zhǔn)用證”堅(jiān)決不準(zhǔn)使用。5.2.5樣品的損壞及更改由工程部修正后,經(jīng)品質(zhì)部檢定進(jìn)行發(fā)放。5.2.6停用或因版本更新導(dǎo)致過期的樣品由品質(zhì)部粘貼“停用證”,并負(fù)責(zé)封存、保管,堅(jiān)決不允許粘貼有“停用證”的樣品在現(xiàn)場出現(xiàn)。1、附:合格證編號:檢定員:日期:準(zhǔn)用證編號:檢定員:日期:停用證編號:檢定員:日

5、期:停用原因:

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