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《合江縣公路養(yǎng)護管理段》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、合江縣公路養(yǎng)護管理段2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能養(yǎng)護段目前負責(zé)縣內(nèi)43公里省道和337公里縣道,共計約380公里道路的養(yǎng)護工作,人均養(yǎng)護3.2公里。養(yǎng)護段主要負責(zé)路面日常清潔和障礙排除,道路水溝疏通、邊坡清理、橋(涵)疏通、沿線設(shè)施(標志、標牌、公里樁、百米樁等)的清潔保護、行道樹保護和修剪;對轄區(qū)公路開展日常巡查,對道路(路面、路基、邊坡、橋涵等)安全隱患和道路損壞及時發(fā)現(xiàn)并處理;對水毀或自然災(zāi)害造成的道路損壞,及時趕赴現(xiàn)場處置,保證通行;提出道路橋梁維修方案,組織開展道路橋梁問題整治。(二)2016年重點工作完成情
2、況按照主管局的安排,本單位對全縣省道、縣道公路進行常態(tài)養(yǎng)護,對道路突發(fā)情況進行應(yīng)急搶險工作。一年來,所管養(yǎng)的公路技術(shù)質(zhì)量穩(wěn)中有升,得到了有關(guān)部門和社會的肯定,為本縣道路安全提供了有力保障。本單位按時開展安全生產(chǎn)大排查,預(yù)防道路安全問題,確保了道路通暢。今年,在各部門的大力支持和配合下,對自然災(zāi)害造成的道路損毀工程進行了及時修復(fù),各項道路的應(yīng)急搶險工作都取得了圓滿成功,確保了全年道路通行的穩(wěn)定運行。8二、部門概況本單位2016年屬差額撥款事業(yè)單位,主要從事省道、縣道公路的養(yǎng)護。管養(yǎng)公里368.3公里,現(xiàn)有正式職工244人,其中在職人員69人,離休人員1人
3、,退休人員174人已納入社保局統(tǒng)一管理,遺屬人員19人,臨聘人員67人。三、收支決算總體情況2016年決算收入結(jié)構(gòu)圖財政補助收入,1096.53,100%2016年決算收入1096.53萬元,其中財政補助收入1096.53萬元,占總收入的100.00%;無其他收入.2016年決算支出結(jié)構(gòu)圖基本支出,1096.53,100%2016年決算支出合計1096.53萬元,其中:基本支出1096.53萬元,占100%;無其他支出.8四、財政撥款收支決算情況2016年度財政撥款收支總決算1096.53萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各減少188.22萬元
4、,下降14.65%。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1096.53萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少188.22萬元,下降14.65%。8(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1096.53萬元,主要用于以下方面:交通運輸支出952.35萬元,占86.85%;社會保障和就業(yè)支出41.85萬元,占3.82%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出53.70萬元,占4.90%;住房保障支出48.63萬元,占4.43
5、%。2016年本單位全年無其他功能科目支出2016年一般公共預(yù)算財政撥款決算支出結(jié)構(gòu)圖醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出4.90%交通運輸支出86.85%住房保障支出4.43%社會保障和就業(yè)支出3.82%交通運輸支出社會保障和就業(yè)支出醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出住房保障支出8(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.交通運輸支出:公路養(yǎng)護支出(2140106):2016年公路養(yǎng)護決算數(shù)為952.35萬元,完成預(yù)算100%。2.社會保障和就業(yè)支出:事業(yè)單位離退休支出(2080502):2016年決算數(shù)為20.76萬元,完成預(yù)算100%;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
6、(2080505):2016年決算數(shù)為21.10萬元,完成預(yù)算100%?! ?.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:事業(yè)單位醫(yī)療支出(2100502)2016年決算數(shù)為53.70萬元,完成預(yù)算100%。4.住房保障支出:住房公積金支出(2210201)2016年決算數(shù)為48.62萬元,完成預(yù)算100%。2016年本單位全年無其他功能科目支出六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1096.54萬元,其中:人員經(jīng)費903.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳
7、費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出?! 」媒?jīng)費192.95萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、8會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.22萬元,完成預(yù)算100%,其中:公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為4.00萬元,
8、完成預(yù)算100%;公務(wù)接待費支出決算為0.22萬元,完成預(yù)算100%;無因公出國(境)費支出。