隆昌市計量測試所

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1、隆昌市計量測試所2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。負(fù)責(zé)建立本縣境內(nèi)的社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)和最高計量標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行量值傳遞,執(zhí)行強制檢定和法律規(guī)定的其它檢定測試工作,承擔(dān)仲裁檢定和委托檢定,為實施計量稽查管理提供技術(shù)保證。具體職能如下:(1)、正確使用計量基準(zhǔn)或計量標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng),使其保持良好的技術(shù)狀況;(2)、執(zhí)行計量技術(shù)法規(guī),進(jìn)行計量檢定工作;(3)、保證計量檢定的原始數(shù)據(jù)和有關(guān)技術(shù)資料的完整;(4)、承辦政府計量行政部門賦予的有關(guān)任務(wù)。(二)2016年重點工作完成情況。在全所共同努力下

2、,全年完成檢測收入163萬元,開展了汽車衡、電子秤、水表、氣表、壓力表等22項檢定項目,及定量包裝監(jiān)督檢驗工作。今年我所新建醫(yī)療器械檢定標(biāo)準(zhǔn)4個,我所今年投入42萬余元購買了X光機、嬰兒培養(yǎng)箱、氧氣吸入器檢定裝置,目前正在進(jìn)行人員的培訓(xùn)、考證和建標(biāo),力爭2017年上半年完成建標(biāo)立項。我所圍繞“關(guān)注民生、計量惠民”這一主題,我所組織6名專業(yè)技術(shù)人員對隆昌縣18個鎮(zhèn)和城區(qū)主要集貿(mào)市場在用的電子秤開展免費檢定服務(wù)活動。共檢測臺、案秤、電子秤2348臺,合格率為96.6%。二、部門概況隆昌市計量測試所屬于自收自支的事業(yè)單位,

3、編制人數(shù)8人,實際在編人員8人。隆昌市計量測試所下設(shè)所長室、副所長室、檢定一室、檢定二室、財務(wù)室。三、收支決算總體情況2016年隆昌市計量測試所本年收入合計166.24萬元,其中:財政撥款收入166.24萬元,占100%。2016年隆昌市計量測試所本年支出合計167.72萬元,其中:基本支出167.72萬元,占100%。四、財政撥款收支決算情況隆昌市計量測試所2016年度財政撥款收支總決算168.16萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計增加55.56萬元,增長27.99%。原因分析:我所2016年4月我所新考進(jìn)

4、兩名編制人員,工資、公用經(jīng)費增長較大。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況隆昌市計量測試所2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出167.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加39.85萬元,增長23.76%。本年度增加檢定項目4項,增加人員2人,日常公用經(jīng)費增加40.28萬元,人員支出增加16.76萬元。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況隆昌市計量測試所2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出167.72萬元,主要用于以下方面:一般公共

5、服務(wù)支出167.72萬元,占100%。(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)(類)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事物(款)事業(yè)運行(項):2016年決算數(shù)為167.72萬元。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況隆昌市計量測試所2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出122.6萬元,其中:人員經(jīng)費83.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積

6、金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。  公用經(jīng)費39.60萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明隆昌市計量測試所2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.92萬元,完成預(yù)算44.73%,其中:公務(wù)用車購置及

7、運行維護(hù)費支出決算為3.68萬元,完成預(yù)算46%;公務(wù)接待費支出決算為1.24萬元,完成預(yù)算41.33%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是單位人員厲行節(jié)儉。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少3.35萬元,下降68%,其中:公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少3.23萬元,增長/下降88%;公務(wù)接待費支出決算減少0.13萬元,增長/下降10%。增減變動的主要原因公務(wù)用車減少一臺,單位人員厲行節(jié)儉。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2016年度

8、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算3.68萬元,占74.8%;公務(wù)接待費支出決算1.24萬元,占25.2%。具體情況如下:1.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2016年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.68萬元。截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:越野車1輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3.68萬元。主要用于到全縣各企

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