匯總外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)操作流程

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1、外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)操作流程一、下載軟件—初始化(重裝系統(tǒng)或第一次使用本系統(tǒng)時)二、(一)軟件下載:下載安裝中國出口退稅網(wǎng).(祥細(xì)的安裝流程)http://www.taxrefund.com.cn/外貿(mào)企業(yè)1.0及其新退稅率中國出口退稅網(wǎng)..(祥細(xì)的安裝流程)http://www.taxrefund.com.cn/中國出口退稅咨詢網(wǎng):http//:www.taxrefund.com.cn/(二)安裝、啟動1、系統(tǒng)安裝??執(zhí)行安裝文件,按提示操作即可。在系統(tǒng)安裝完成后,請重新啟動計算機(jī)時。2、啟動??點擊桌面圖標(biāo)“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)9.0版”或執(zhí)行“開始”----“程序”----“出

2、口退稅電子化管理系統(tǒng)”----“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)V9.0版”,系統(tǒng)開始運行。3、運行退稅申報系統(tǒng)??系統(tǒng)顯示登陸界面后,輸入系統(tǒng)默認(rèn)的管理員用戶名“sa”,密碼為空,在“當(dāng)前所屬期”中輸入本次申報期后,點擊“確認(rèn)”,即可進(jìn)入系統(tǒng)主菜單。??特別注意一下:“當(dāng)前所屬期”自動生成數(shù)據(jù)采集時的“申報年月”,為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報年月”,建議在每次數(shù)據(jù)采集前,按本次申報資料中報關(guān)單日期最遲的日期,先確定“當(dāng)前所屬期”。如:2007年6月申報的20份報關(guān)單中,報關(guān)單最大日期為2007年4月19日,則可將“當(dāng)前所屬期”錄為200704或200705和200706均可。三、在“系統(tǒng)維

3、護(hù)”中錄入本企業(yè)信息。填寫:企業(yè)代碼、稅號、企業(yè)名稱、稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱、開戶銀行及帳號。其余可不填或選默認(rèn)的便可(1)、部門代碼,執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)代碼維護(hù)海關(guān)商品碼部門代碼”,選擇“修改”或“增加”進(jìn)行部門代碼維護(hù)。建議業(yè)務(wù)量較大的公司分設(shè)部門代碼,其他公司不設(shè)。注意:申報系統(tǒng)的部門代碼必須與退稅登記中的部門代碼一致,如有增加,必須報告退稅機(jī)關(guān)。(2)、系統(tǒng)配置設(shè)置與修改執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”進(jìn)入編輯畫面,點擊“修改”對系統(tǒng)配置字段作如下操作(以下未列字段可不操作):企業(yè)代碼:即本企業(yè)的10位海關(guān)代碼,如3401910001;納稅人識別號:即本企業(yè)的

4、稅務(wù)登記號15位號碼;企業(yè)名稱:本企業(yè)的工商登記全稱;計稅計算方法:輸入數(shù)字“2”,單票對應(yīng)法;開戶銀行名稱:這不要說了吧,呵呵銀行帳號:與上述開戶行對應(yīng)的退稅專用帳號;換匯成本檢查:選“T”;進(jìn)貨足額檢查:選“2”-11-,同時檢查增值稅、消費稅;是否預(yù)申報:選“T”。此處選擇對數(shù)據(jù)加工處理有影響。是否分部核算:選“F”,不分部門核算;“T”,分部門核算;如果企業(yè)要分部門核算,則選“T”,并且要進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)”之“代碼維護(hù)”中的“部門代碼”,點擊“增加”或“修改”,進(jìn)行部門代碼維護(hù);并且要與退稅登記表的部門代碼一致。是否分部申報:選“F”,不分部申報;外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是用系統(tǒng)配

5、置中“分部核算”屬性來解決分部門審核,用“分部申報”屬性解決分部門申報。是否財務(wù)掛鉤:選“F”;退稅機(jī)關(guān)代碼:輸入退稅機(jī)關(guān)所在地行政編碼,一般是稅號的前四位就可以了退稅機(jī)關(guān)名稱:輸入退稅機(jī)關(guān)名稱以上輸入完畢后,確認(rèn)正確的,點擊“保存”并在提示信息中點擊“是”,完成系統(tǒng)配置設(shè)置,按提示進(jìn)行系統(tǒng)重入。(3)、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改,換匯成本上下限:上限8.0,下限5.0。超過系統(tǒng)設(shè)置的上下限,會出現(xiàn)錯誤提示,但不影響退稅申報(現(xiàn)在安徽已取消下限)。企業(yè)應(yīng)對有異常的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,確認(rèn)后再申報一、系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改中,備份路徑可以修改也可以默認(rèn)二、系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)口令設(shè)置與修改三、稅率庫更新

6、1、系統(tǒng)維護(hù)—代碼維護(hù)—海關(guān)碼,點擊代碼讀入,找到稅率所在文件夾,選中文件:CMCODE.DBF,點擊自用商品,選擇當(dāng)前篩選所有記錄,點擊設(shè)為自用代碼。2、系統(tǒng)維護(hù)—代碼維護(hù)—標(biāo)準(zhǔn)海關(guān)商品碼,點擊代碼讀入,找到稅率所在文件夾,選中文件:STDCM.,DBF,3、系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)設(shè)置——系統(tǒng)配置設(shè)置與修改—看一下:商品代碼版本,是不是最新版本號,如果是最新版本號說明升級成功。注意:最新稅率庫升級文件不能保存到帶有中文字樣及空格的目錄下,例如“桌面”、“我的文檔”等,建議下載保存到D盤、E盤的根目錄下。四、數(shù)據(jù)備份:系統(tǒng)維護(hù)—數(shù)據(jù)備份五、系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入:當(dāng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)損壞時,從備份中導(dǎo)入。從對話

7、框中選“導(dǎo)入前清空所有數(shù)據(jù)”六、出口退稅申報前準(zhǔn)備事項(一)、企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開票之日起30日內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù);在貨物報關(guān)出口之日起90日內(nèi)收齊單證并辦結(jié)退(免)稅申報手續(xù)。(二)、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng),進(jìn)行交單工作(三)、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報關(guān)單與對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計量單位一致,否則不能退稅七、預(yù)申報1、認(rèn)證發(fā)票讀入(不操作)2、退稅申報的錄入:建議使用第一種錄

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